Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 83519

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231030852023 SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVENSKÁ POŠTA 36631124 71,16 € 15.11.2023 18.11.2023 Faktúra
20231030862023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 201,50 € 15.11.2023 08.12.2023 Faktúra
20231030902023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 275,95 € 15.11.2023 08.12.2023 Faktúra
20231030912023 CKM-členské 10/2023 ISIC, REVIS VŠ Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 CKM SYTS 31768164 100,00 € 15.11.2023 07.12.2023 Faktúra
20231031002023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 207,19 € 15.11.2023 08.12.2023 Faktúra
20231031012023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 308,12 € 15.11.2023 09.12.2023 Faktúra
20231031022023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 202,20 € 15.11.2023 08.12.2023 Faktúra
20231031032023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 160,98 € 15.11.2023 08.12.2023 Faktúra
20231030882023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 319,51 € 15.11.2023 12.12.2023 Ing.Róbert Schréter, PhD. kvestor Faktúra
20231030892023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 105,50 € 15.11.2023 09.12.2023 Ing.Róbert Schréter, PhD. kvestor Faktúra
20231030872023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 221,68 € 15.11.2023 16.12.2023 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231030992023 TSV PAPIER - kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 35,27 € 15.11.2023 20.12.2023 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20231030362023 Asociácia U3V-členské r.2023 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Asociácia univerzít tretieho veku 30801451 66,00 € 14.11.2023 30.11.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231030372023 SLOVART-G.T.G. - nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVART - G.T.G. s.r.o. 31346359 142,69 € 14.11.2023 01.12.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231030382023 KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KNÍHKUPECTVO VIERA 43909680 294,61 € 14.11.2023 30.11.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231030392023 Prešovská univerzita-Kozubík konfer.popl. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Prešovská univerzita v Prešove 17070775 10,00 € 14.11.2023 30.11.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231030402023 Univ.sv.CaM-Kozubík konfer.popl. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Univerzita sv.Cyrila Metoda 36078913 25,00 € 14.11.2023 30.11.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231030462023 Společnost pro estetiku-Kapsová dobropis Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Společnost pro estetiku AV ČR 00127752 40,77 € 14.11.2023 29.11.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231030502023 NKS-odvoz bioodpadu 11/2023 K-Bio Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Nitrianske komunálne služby s.r.o. 31436200 116,72 € 14.11.2023 01.12.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231030512023 Podt.VS-voda,stočné,zr.voda 9-10.-2.11/2023 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ 36500968 224,41 € 14.11.2023 01.12.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231030522023 ZMŠ Jogyik-refundácia nákladov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZMŠ JUGYIK 35613866 400,00 € 14.11.2023 01.12.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231030552023 EKONÓMIA - predplatné r. 2024 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 EKONÓMIA, občianske združenie 35981555 20,00 € 14.11.2023 01.12.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231030562023 ARES - predplatné r. 2024 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ARES, spol. s r.o. 31363822 42,00 € 14.11.2023 01.12.2023 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
20231030582023 SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVENSKÁ POŠTA 36631124 89,54 € 14.11.2023 18.11.2023 Ing.Dana Štímelová manažér UTV Faktúra
20231030592023 SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVENSKÁ POŠTA 36631124 207,17 € 14.11.2023 18.11.2023 Ing.Dana Štímelová manažér UTV Faktúra
20231030422023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 104,40 € 14.11.2023 06.12.2023 Faktúra
20231030432023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 364,80 € 14.11.2023 06.12.2023 Faktúra
20231030452023 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 99,72 € 14.11.2023 07.12.2023 Faktúra
20231030542023 EKONÓMIA - predplatné r. 2024 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 EKONÓMIA, občianske združenie 35981555 20,00 € 14.11.2023 06.12.2023 Faktúra
20231030602023 SLOVENSKÁ POŠTA - predplatné r. 2024 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVENSKÁ POŠTA 36631124 420,52 € 14.11.2023 18.11.2023 Faktúra