Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 57959

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241000862024 Tovar, služba, práca Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 582,78 € 05.02.2024 24.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241000882024 nákup vlajok RTU Trnavská univerzita v Trnave 31825249 2U s r.o. 17315786 141,00 € 05.02.2024 24.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241000922024 spotr.mat.k údrž.frank.stroja Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ROBINCO Slovakia s.r.o. 31611630 589,08 € 05.02.2024 24.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241000962024 telefóny 1/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 75,05 € 05.02.2024 24.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
4500027494 Cestovné výdavky-prac.stretnutie Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Technická univerzita vo Zvolene 00397440 41,09 € 05.02.2024 24.02.2024 Objednávka
20241001272024 mobilné telefóny 01/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 597,76 € 05.02.2024 28.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241001012024 ochrana objektu PdF 01/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 270,48 € 05.02.2024 28.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241001002024 telekom.služby 02/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SWAN, a.s. 35680202 800,36 € 05.02.2024 28.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241000942024 podpora AKIS DAWINCI 2/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 SVOP spol. s r.o. 30775264 636,37 € 05.02.2024 28.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241000932024 servis výťahov PdF 01/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 KONE s.r.o. 31359884 80,70 € 05.02.2024 28.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241001252024 strava študen.1/24 FZ Trnavská univerzita v Trnave 31825249 DORA Gastro Slovakia, a.s. 43951121 206,00 € 05.02.2024 01.03.2024 Ing. Dagmar Trnáková vedúca OOB Faktúra
20241001472024 nájom TF BA 02/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Spoločnosť Ježišova 00599051 3 203,67 € 05.02.2024 02.03.2024 Ing. Radovan Lapuník, MBA kvestor UMB Faktúra
20241000952024 plyn 02/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Slovenský plynárenský priemysel,a.s 35815256 4 953,00 € 05.02.2024 02.03.2024 Ing. Radovan Lapuník, MBA kvestor UMB Faktúra
20241001482024 strav. e-kupóny TF 02/24 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 312,39 € 05.02.2024 07.03.2024 Ing. Radovan Lapuník, MBA kvestor UMB Faktúra
20241001462024 upratovanie TF 01/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 integra-fs s.r.o. 50838652 814,92 € 05.02.2024 07.03.2024 Ing. Radovan Lapuník, MBA kvestor UMB Faktúra
20241001932024 ubytovanie Erazmus Trnavská univerzita v Trnave 31825249 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 157,00 € 05.02.2024 07.03.2024 Faktúra
20241002022024 poplatok za mobil. tel. a internet 1/2024 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Orange Slovensko, a.s. 35697270 315,52 € 05.02.2024 15.03.2024 Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. Faktúra
4500027576 Predplatné časopisu PVP č. 4/2023 Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Masarykova univerzita 00216224 24,61 € 05.02.2024 19.03.2024 Objednávka
4500027446 Pečiatka, gumičky, podušky Trnavská univerzita v Trnave 31825249 Ing. Schmidt Robert 30712521 77,00 € 02.02.2024 06.02.2024 Objednávka
20241000822024 školenie ročné zúčtovanie Trnavská univerzita v Trnave 31825249 EKON-perfekt s.r.o. 31394434 108,00 € 02.02.2024 15.02.2024 Mazuch Ondrej Pracovnik MTZ Faktúra