Faktúry
Počet záznamov: 87957
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241038422024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Milan Molnár | 32752393 | 630,80 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241038432024 | zemný plyn 01.10.-31.10.2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 233,00 € | 09.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241038442024 | Propagačné sklenené predmety TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | SKLOVAKIA, s.r.o. | 36343617 | 2 539,80 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241038502024 | školenie- prof.Šálka diplomatický protokol | Technická univerzita vo Zvolene | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 120,00 € | 09.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241038402024 | Rollup 85*203 cm bez konštrukcie | Technická univerzita vo Zvolene | PROMO DESIGN , s.r.o | 36645028 | 60,00 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241038512024 | Zverejnenie pracovných ponúk | Technická univerzita vo Zvolene | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 502,80 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241038452024 | telef.hovory za 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 230,91 € | 09.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241038462024 | telef.hovory za 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 623,61 € | 09.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241038472024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 374,14 € | 09.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241038492024 | Lamino DTDL,ABS hrana Kronospan 5527 | Technická univerzita vo Zvolene | DREVOXA, s.r.o. | 47582014 | 3 353,95 € | 09.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241038522024 | Elektro materiál- miest.C-230 | Technická univerzita vo Zvolene | Svetlux, s. r. o. | 46352597 | 1 015,10 € | 09.10.2024 | 02.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241038482024 | preplatok plyn 01.01.-01.10.2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 935,02 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241037992024 | BP DryVac 133H-vysávač | Technická univerzita vo Zvolene | NOVA CLEAN s.r.o. | 53941918 | 466,80 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241038002024 | pokuta za správny delikt | Technická univerzita vo Zvolene | DAŇOVÝ ÚRAD | 00634816 | 5,10 € | 08.10.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241038292024 | mýto | Technická univerzita vo Zvolene | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 211,84 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241038302024 | aku brúska Makita s baterkou | Technická univerzita vo Zvolene | URBAN SK, s.r.o. | 36643319 | 229,99 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241038312024 | pneu Comforser 245/70R16 na ZV649ES | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 859,20 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241038322024 | ťažbová činnosť 09/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Peter Mihalovič | 40543226 | 8 915,26 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241038352024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | PM one s.r.o. | 50580779 | 683,30 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241038362024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 254,70 € | 08.10.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241037982024 | Poplatok SMS direct 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,08 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241038042024 | prenájom 1100 l kontajnera na KO | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 6,48 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241038072024 | oprava výťahu č. 41509 TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 8 424,00 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241038102024 | prenájom 1100 l kontajnera na KO | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 6,48 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241038112024 | zneškodnenie odpadu-zmiešané odpady | Technická univerzita vo Zvolene | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 694,55 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241038132024 | Teplovzduš. ventilátor SENCOR SFH 7057WH | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 49,80 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241038142024 | úprava a analýza vzoriek | Technická univerzita vo Zvolene | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 452,16 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241038192024 | príspevok na jedlo zam. TU 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 14 966,80 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241038212024 | príspevok SF na jedlo zam.TU 9/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 4 182,40 € | 08.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241038222024 | občerstvenie- podujatie INTERFOB 2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 6 844,09 € | 08.10.2024 | 26.10.2024 | Faktúra |