Faktúry
Počet záznamov: 89388
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241016292024 | poplatok na ŠVOČ - Samuel Fekiač | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 25,00 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241016312024 | elektrina 04/2024 SLDK | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 081,37 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241016322024 | elektrina 04/2024 ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 352,93 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241016342024 | elektrina 04/2024 FT | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 784,24 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241016352024 | elektrina 04/2024 VDL | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 514,60 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241016362024 | vodné stočné | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 3 741,66 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241016442024 | autobus.doprava študentov 04/24 | Technická univerzita vo Zvolene | Sodor s.r.o. | 50771957 | 12 215,94 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241016452024 | Bleskozvod hlavnej budovy TUZVO | Technická univerzita vo Zvolene | VALTEC spol. s r. o. | 43 497,02 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||||
20241016542024 | prac.rukavice | Technická univerzita vo Zvolene | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. | 36004120 | 304,79 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241016552024 | ostrenie pílového pásu | Technická univerzita vo Zvolene | Dudr Tools s.r.o. | 02018357 | 46,68 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241016562024 | el.energia chata Sietno | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 116,75 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241016572024 | el.energia ŽB | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 190,62 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241016582024 | el.energia Tajov | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 705,04 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241016592024 | el.energia Budča budova | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 123,79 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241016602024 | el.energia Budča box | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 185,36 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241016612024 | poplatok za kom.odpad-PO Liesk.dom Ivanič | Technická univerzita vo Zvolene | Obec Lieskovec | 00647861 | 43,11 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241016622024 | vodné ústredie | Technická univerzita vo Zvolene | Stredoslovenská vodárenská | 36644030 | 535,00 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241016632024 | mobil.tlf Motorola Moto G14 | Technická univerzita vo Zvolene | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 59,00 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241016642024 | el.energia Ústredie | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 381,08 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241016652024 | el.energia Lieskovec | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 752,72 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | ||||||
20241016282024 | Oprava výťahu č. 41468 - veľký, blok A | Technická univerzita vo Zvolene | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 4 594,00 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | prof. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
20241016332024 | elektrina 04/2024 TU | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 12 253,72 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | prof. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
20241016372024 | elektrina 04/2024 ŠD Bariny | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 3 370,27 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | prof. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
20241016382024 | elektrina 04/2024 ŠD ĽŠ | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 1 940,47 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | prof. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
20241016392024 | elektrina 04/2024 ŠD D | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | 532,50 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | prof. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
20241016402024 | prezutie kolies ZV187EU | Technická univerzita vo Zvolene | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 86,59 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | prof. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
20241016412024 | Vložné ACOUSTICS 2024 doc. Krišťák Ľuboš | Technická univerzita vo Zvolene | Slovenská akustická spoločnosť | 30804787 | 190,00 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | prof. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
20241016432024 | ručné náradie,mini chladnička,kanc.stolička | Technická univerzita vo Zvolene | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 203,05 € | 14.05.2024 | 04.06.2024 | prof. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD. | hlavný riešiteľ projektu | Faktúra | ||||
20241016462024 | ostrenie stelitovaného pílového pásu | Technická univerzita vo Zvolene | Dudr Tools s.r.o. | 02018357 | 42,36 € | 14.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
20241016472024 | prav. platba SMREMCAREL2MX 05/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o | 31338551 | 13,20 € | 14.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |