Faktúry
Počet záznamov: 78301
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241042742024 | Strava zamest. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 356,72 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
20241042322024 | pranie 10/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 217,60 € | 18.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
20241042542024 | Servis kláves.NTB PF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PVS Computer, s.r.o. | 36475874 | 202,80 € | 18.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
20241042652024 | papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 62,94 € | 18.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
20241042502024 | pocitac a prisl. FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 816,00 € | 18.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
20241042492024 | mobilny telefon FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Anasyn s.r.o. | 47401435 | 294,00 € | 18.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra | |||||
20241042332024 | FF Strava zamestnanci FF PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 593,39 € | 18.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
20241042512024 | fa.za prednášky na UTV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Martin Drobňák | 46203117 | 45,00 € | 18.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
20241042792024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 19,72 € | 18.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
20241042882024 | fa.za materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HAUS Seman s.r.o. | 36477630 | 341,10 € | 18.11.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
20241042552024 | ISIC/ITIC | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CKM SYTS | 31768164 | 15 302,40 € | 18.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
20241044452024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 43,88 € | 18.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
20241044532024 | stavebné práce - Rekonštrukcia bazéna | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | StavStar s.r.o. | 47550571 | 88 825,66 € | 18.11.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
20241044572024 | kancelársky papier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 209,58 € | 18.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
20241044582024 | FZO kancelárske potreby KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 485,52 € | 18.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
20241044592024 | kancelárske potreby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 397,68 € | 18.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
20241044602024 | FZO kancelársky papier KEGA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 194,84 € | 18.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
20241044352024 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Redemptroristi | 00585696 | 23,00 € | 18.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
20241044392024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 266,88 € | 18.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
20241044362024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 342,48 € | 18.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
20241044252024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 112,46 € | 18.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
20241042252024 | zamestnanecka strava FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 332,71 € | 15.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
20241042642024 | GTF - stravné zamestnanci 10/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 294,98 € | 15.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
20241042272024 | fa.za tlač publikácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 493,90 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
20241041892024 | marketingové služby | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Mgr. Jana Peregrinová PROMARKETING | 50808583 | 363,00 € | 15.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
20241041902024 | strava zamestnancov 10/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ŠJ Kňazský seminár PBF | 17070775 | 919,24 € | 15.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
20241041962024 | pranie 10/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FEBA - ECO s.r.o., r.s.p. | 54108390 | 1 860,18 € | 15.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
20241042062024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 40,77 € | 15.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
20241042222024 | oprava el. rúry, fritézy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Jozef Balik | 44697899 | 343,32 € | 15.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
20241041932024 | notebook a prisl. FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BARDSOFT, s. r. o. | 55800815 | 3 726,20 € | 15.11.2024 | 07.12.2024 | Faktúra |