Faktúry
Počet záznamov: 78203
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251005382025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 247,93 € | 22.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
20241052882024 | zber údajov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HELIOSYS s.r.o. | 45362122 | 119,88 € | 21.01.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000102025 | licenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Skeyemap, s.r.o. | 46229752 | 200,00 € | 21.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000412025 | vodárenský materiál | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | BADEX - Bartolomej Derner | 40406199 | 168,80 € | 21.01.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000132025 | servis registračnej pokladne | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AXDATA s.r.o. | 36508411 | 45,00 € | 21.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000182025 | fa.za ID zariadenie 2/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ComeIn.sk s.r.o. | 44736495 | 8,61 € | 21.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000162025 | tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 152,89 € | 21.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000332025 | FZO tlač záznamníkov klin.praxe | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 258,89 € | 21.01.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000142025 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Weishaupt spol.s r.o. | 31605893 | 428,20 € | 21.01.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
20251001872025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 167,45 € | 21.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
20241052972024 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol s. r. o. | 31592503 | 190,50 € | 20.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000832025 | vodné a stočné 11-12/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 626,78 € | 20.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000842025 | GKS vyúčtovanie plynu - byt. dom | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 663,16 € | 20.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000852025 | ref. el. energie 12/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 841,59 € | 20.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000122025 | fa.za službu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KROS a.s. | 31635903 | 1 018,44 € | 20.01.2025 | 11.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000212025 | fa.za náj.rohoží 1/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CWS - boco Slovensko, s.r.o | 31411045 | 360,27 € | 20.01.2025 | 12.02.2025 | Faktúra | |||||
20251001862025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURTUK DINO, s.r.o. | 36479209 | 120,88 € | 20.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
20251003072025 | mesačná kontrola EPS | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 442,80 € | 20.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
20251003062025 | stavebné práce "Rekonštrukcia WC..." | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ZED - mont, s.r.o. | 55291546 | 39 141,95 € | 20.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000192025 | Fa za periodiká | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pharma News, s. r. o. | 27875121 | 24,20 € | 20.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
20251000822025 | vyúčtovnanie plynu - seminár | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Gréckokatolícke biskupstvo | 00179205 | 2 325,44 € | 20.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
20251001922025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 173,12 € | 20.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
20251002082025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 134,38 € | 20.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
20251002182025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 91,17 € | 20.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
20251005392025 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 389,06 € | 20.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
20251004272025 | Správa servra LMS Moodle 01/2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ROKIT Partner, s.r.o. | 02376466 | 200,00 € | 18.01.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
20251004482025 | Strava zamest. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 229,81 € | 18.01.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
20241052582024 | FMEO stravné | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 51,45 € | 17.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
20241052632024 | výmena elektromera | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HELIOSYS s.r.o. | 45362122 | 87,20 € | 17.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
20241052642024 | prenájom priestorov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ATLANTIC Slovakia, s.r.o. | 36494992 | 114,91 € | 17.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra |