Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 50334

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241001212024 služby osobnej dozimetrie Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 VF, s.r.o. 31442552 282,80 € 12.02.2024 28.02.2024 Mgr. Viera Poliaková poverený tajomník Faktúra
20241001222024 poštovné 1/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovenská pošta, a.s. 36631124 311,70 € 12.02.2024 28.02.2024 Mgr. Viera Poliaková poverený tajomník Faktúra
20241001492024 telef.poplatky 2/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 356,39 € 12.02.2024 28.02.2024 Mgr. Viera Poliaková poverený tajomník Faktúra
20241001512024 tlač Zdravotnícke štúdie 2/2023 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 EQUILIBRIA 36582051 299,88 € 12.02.2024 29.02.2024 Mgr. Viera Poliaková poverený tajomník Faktúra
20241001622024 zrážky Hlinku 46 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Vodárenská spol. Ružomberok a.s. 36672271 133,13 € 12.02.2024 01.03.2024 Mgr. Viera Poliaková poverený tajomník Faktúra
20241001532024 poštovné, POBOX 2024/1 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovenská pošta, a.s. 36631124 393,20 € 12.02.2024 07.03.2024 prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. riaditeľ TIP UPJŠ Faktúra
20241001542024 mobily 8.2.-7.3.2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 64,93 € 12.02.2024 07.03.2024 prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. riaditeľ TIP UPJŠ Faktúra
20241001592024 kopírovací papier,EURO obaly Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Lamitec spol. s r.o. 35710691 21,96 € 12.02.2024 07.03.2024 prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. riaditeľ TIP UPJŠ Faktúra
20241001602024 tlačivá,kancel.potreby Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Lamitec spol. s r.o. 35710691 53,64 € 12.02.2024 07.03.2024 prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. riaditeľ TIP UPJŠ Faktúra
20241001182024 potraviny Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Tatranská mliekáreň 31654363 608,51 € 12.02.2024 12.03.2024 Faktúra
20241001252024 potraviny Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 MPC CESSI a.s. 31651445 200,51 € 12.02.2024 09.03.2024 Faktúra
20241001722024 poštovné 01/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovenská pošta, a.s. 36631124 535,95 € 12.02.2024 15.03.2024 Ing. Radovan Lapuník, MBA kvestor UMB Faktúra
20241001682024 gravírovanie textu Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Mgr. Daniel Okál 41979966 40,60 € 12.02.2024 02.03.2024 Ing. Radovan Lapuník, MBA kvestor UMB Faktúra
20241002362024 Strava za-ci 01/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Spojená škola 00894826 215,00 € 12.02.2024 08.03.2024 Ing. Radovan Lapuník, MBA kvestor UMB Faktúra
20241002132024 Baumacol Baumit 25 kg - lepidlo na dlažbu Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 GRENSTAVE, s.r.o. 31639810 5,67 € 12.02.2024 19.03.2024 Mária Debnárová tajomníčka FFKU Faktúra
20241002922024 členský príspevok 2024 AVSP Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Asociácia vzdelávateľov v sociálnej 37846591 200,00 € 12.02.2024 19.03.2024 Mária Debnárová tajomníčka FFKU Faktúra
20241001502024 poštovné 1/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovenská pošta, a.s. 36631124 330,70 € 12.02.2024 27.03.2024 Ing. Miroslav Beťko ved. LS Budča Faktúra
20241002532024 poštové služby 1/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 259,70 € 12.02.2024 30.03.2024 Ing. Miroslav Beťko ved. LS Budča Faktúra
20241002642024 telef. poplatky 2/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 224,86 € 12.02.2024 26.03.2024 Ing. Miroslav Beťko ved. LS Budča Faktúra
20241003102024 kancelársky materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Lamitec spol. s r.o. 35710691 28,72 € 12.02.2024 27.03.2024 Ing. Miroslav Beťko ved. LS Budča Faktúra
20241003132024 kancelársky materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Lamitec spol. s r.o. 35710691 16,93 € 12.02.2024 27.03.2024 Ing. Miroslav Beťko ved. LS Budča Faktúra
20241003152024 kancelársky materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Lamitec spol. s r.o. 35710691 78,96 € 12.02.2024 03.04.2024 Ing. Miroslav Beťko ved. LS Budča Faktúra
20241003162024 kopírovací papier (VERBUM) Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Lamitec spol. s r.o. 35710691 36,34 € 12.02.2024 27.03.2024 Ing. Miroslav Beťko ved. LS Budča Faktúra
20241003302024 členský príspevok r. 2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Asociácia vzdelávateľov v sociálnej 37846591 200,00 € 12.02.2024 20.03.2024 Ing. Miroslav Beťko ved. LS Budča Faktúra
20241003892024 tel. poplatky 2/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 819,32 € 12.02.2024 23.03.2024 doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. riaditeľ Faktúra
20241004832024 kancelársky materiál Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Lamitec spol. s r.o. 35710691 57,36 € 12.02.2024 06.04.2024 JUDr. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20241004842024 kancelársky materiál_kopírovací papier_PCKU Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Lamitec spol. s r.o. 35710691 140,87 € 12.02.2024 06.04.2024 JUDr. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20241004852024 kancelársky materiál_kopírovací papier Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Lamitec spol. s r.o. 35710691 719,76 € 12.02.2024 06.04.2024 JUDr. Eva Lindáková tajomníčka fakulty Faktúra
20241002652024 telef. poplatky 2/2024 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 277,01 € 12.02.2024 26.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241003292024 Orange 2/24 Katolícka univerzita v Ružomberku 37801279 Orange Slovensko, a.s. 35697270 194,62 € 10.02.2024 23.03.2024 Ing. Miroslav Beťko ved. LS Budča Faktúra