Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23821

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241003172024 Transport výstavy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ing. GODÁNY Eugen 34251294 42,00 € 03.04.2024 30.04.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241003192024 Mes. poplatok 4/2024 Kompakt mini Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Papaya POS s.r.o. 47070153 36,00 € 03.04.2024 30.04.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241003202024 Mes. poplatok 4/2024 KOMBO Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Papaya POS s.r.o. 47070153 56,40 € 03.04.2024 30.04.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241003122024 Flexilink OKR 010424-300424 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 03.04.2024 02.05.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20241003212024 Tonery Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 284,29 € 03.04.2024 02.05.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20241003232024 Servisný poplatok a kliky 03/2024 2552ci Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 47,52 € 03.04.2024 02.05.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20241003282024 Palivové karty 03/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SLOVNAFT, a.s. 31322832 536,57 € 31.03.2024 23.04.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kbvestor Faktúra
20241003422024 údržba výťahov Drotárska 010124-310324 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 48,59 € 31.03.2024 24.04.2024 Faktúra
20241003312024 vodné, stočné Kremnica Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Stredoslovenská vodárenská 36056006 139,91 € 28.03.2024 23.04.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241003662024 Licencia Adobe Photoshop CC Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TRACO Computers, s.r.o. 31421652 1 512,00 € 28.03.2024 02.05.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20241003302024 pravidelný servis plynových horákov Vysoká škola výtvarných umení 157 805 GAS-KONTROL, s.r.. 47043199 400,00 € 27.03.2024 23.04.2024 PhDr. Daniela Džuganová riaditeľka UK Faktúra
20241003292024 Prednáška pre projekt FPU Lukačovičová Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. art. Lenka Lindák 1075511514 220,00 € 27.03.2024 23.04.2024 PhDr. Daniela Džuganová riaditeľka UK Faktúra
20241003012024 Maratón verejného obstarávania 2024 - účast Vysoká škola výtvarných umení 157 805 innovis, s. r. o. 47894458 224,40 € 25.03.2024 09.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241003002024 za rezidenčný poplatok v Cité International Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Cité internationale des arts 2 550,00 € 25.03.2024 12.04.2024 Faktúra
20241003022024 ISIC cobrand, ITIC cobrand Vysoká škola výtvarných umení 157 805 CKM SYTS 31768164 230,00 € 25.03.2024 25.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241003032024 Mes. poplatok Data Safe Premium Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,20 € 25.03.2024 02.05.2024 ThDr. Michal Janiga, PhD., vicerektor KS Faktúra
20241002982024 2024 Creative Al Cards Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lenka Hámošová 108,00 € 22.03.2024 11.04.2024 Antálková Dana Faktúra
20241002992024 Dávkovač toaletného papiera, Zásobník mydla Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 459,71 € 22.03.2024 11.04.2024 Antálková Dana Faktúra
20241002922024 Právne služby február 2024 020224-230224 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Grand Oak Legal, s.r.o. 51673541 2 751,00 € 21.03.2024 09.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002932024 Právne služby február 2024 280224-290224 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Grand Oak Legal, s.r.o. 51673541 987,00 € 21.03.2024 09.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002942024 Servis notebooku Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Itya s. r. o. 52028691 232,20 € 21.03.2024 09.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002952024 Obnovenie licencie Adobe Photoshop CC Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TRACO Computers, s.r.o. 31421652 302,40 € 21.03.2024 09.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002912024 Členský poplatok na rok 2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Aalto University Foudation 1 200,00 € 21.03.2024 17.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002902024 Členský poplatok na rok 2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Aalto University Foudation 1 200,00 € 21.03.2024 17.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002972024 autorský honorár 53/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lukáš Sobota 552980 600,00 € 21.03.2024 23.04.2024 PhDr. Daniela Džuganová riaditeľka UK Faktúra
20241002962024 autorský honorár 52/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lukáš Karaba 600,00 € 21.03.2024 23.04.2024 PhDr. Daniela Džuganová riaditeľka UK Faktúra
20241002892024 právne služby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Sýkora-advokatska kancelária 47256206 840,00 € 20.03.2024 06.04.2024 Ing. Ľubomír Szabo ved. SS Lieskovec Faktúra
20241002832024 autorský honorár 11/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Martin Chramosta 213086606 400,00 € 20.03.2024 06.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002842024 autorský honorár 10/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Daniela Dostálová 216428156 400,00 € 20.03.2024 06.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241002872024 Dichlóretán, ACS reagent Vysoká škola výtvarných umení 157 805 CENTRALCHEM, s.r.o. 51324440 37,20 € 20.03.2024 09.04.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra