Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23410

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241000682024 zrážky Drotárska 010124-310124 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 594,05 € 31.01.2024 22.02.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241000672024 zrážky HV-18 010124-310124 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 58,06 € 31.01.2024 22.02.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241000612024 Výpočtová technika Vysoká škola výtvarných umení 157 805 LIsyst s.r.o. 53706587 7 344,00 € 31.01.2024 23.02.2024 prof.RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. riaditeľ TIP UPJŠ Faktúra
20241000642024 3D tlač Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Roman Ferko Stalfer 32139993 603,83 € 31.01.2024 24.02.2024 doc. Mgr. Michal Galay PhD. Vedúci projektu/grantu Faktúra
20241001062024 Palivové karty 01/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SLOVNAFT, a.s. 31322832 462,33 € 31.01.2024 27.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241000662024 IT konzultačné služby 1/2024 Zmluva7.8.2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. 47365757 2 646,00 € 31.01.2024 28.02.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20251000832025 Za rezidentský poplatok v Cité internationa Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Cité internationale des arts 2 550,00 € 31.01.2024 25.02.2025 Faktúra
20241000582024 odvod 2% za 6 autorských honorárov Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Fond Výtvarných Umení 225673 17,00 € 30.01.2024 20.02.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241000572024 autorský honorár 7/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.art. Barbara Davidson 147,00 € 30.01.2024 20.02.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241000562024 autorský honorár 6/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slavomír Ozaník 98,00 € 30.01.2024 20.02.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241000602024 Výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ivona Ševčíková 200,00 € 30.01.2024 21.02.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241000592024 povinná+havarijná poist.BT558FD 290424-2804 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Uniqa poisťovňa 00653501 1 284,77 € 30.01.2024 21.02.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241000652024 Mobilný telefón Motorola Moto 2 ks Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 394,50 € 30.01.2024 24.02.2024 doc. Mgr. Michal Galay PhD. Vedúci projektu/grantu Faktúra
20241000632024 Členský poplatok na EAIE na rok 2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 EAIE European Association for 260,00 € 30.01.2024 24.02.2024 doc. Mgr. Michal Galay PhD. Vedúci projektu/grantu Faktúra
20241000622024 Postelná bielizeň Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 561,30 € 30.01.2024 24.02.2024 doc. Mgr. Michal Galay PhD. Vedúci projektu/grantu Faktúra
20241000552024 autorský honorár 4/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ľubica Hustá 987792 147,00 € 29.01.2024 20.02.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241000542024 autorský honorár 3/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Adriena Pekárová 147,00 € 29.01.2024 20.02.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241000532024 autorský honorár 2/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.art. Anna BLONSKÁ 147,00 € 29.01.2024 20.02.2024 prof.RNDr.Peter Fedoročko, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241000502024 Dávkovač mydla, dávkovač toaletného papiera Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 459,71 € 29.01.2024 20.02.2024 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20241000522024 autorský honorár 1/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Katarína Beňová 147,00 € 29.01.2024 20.02.2024 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20241000512024 členský poplatok ELIA na rok 2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 European League of 1 755,18 € 29.01.2024 21.02.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241000482024 Bezpečnosť v praxi - ročný prístup Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 31592503 231,00 € 26.01.2024 20.02.2024 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20241000472024 Revízia výťahu na HV-18 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 LIFTSTAV s r.o. 31385851 30,00 € 25.01.2024 15.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241000452024 Zmluva - ochrana majetku - 2/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mesto Kremnica 00320781 30,00 € 25.01.2024 20.02.2024 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20241000492024 štvrťročná kontrola EPS + školenie za januá Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 192,00 € 25.01.2024 20.02.2024 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20241000432024 Školenie: Ročné zúčtovanie preddavkov na da Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Maxim s. r. o. 47529474 154,80 € 24.01.2024 08.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241000442024 Mes. poplatok Data Safe Premium Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,20 € 24.01.2024 15.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241000462024 Pečiatky TRODAT Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 29,50 € 23.01.2024 15.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241000392024 vodné, stočné Drotárska 201223-190124 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 527,89 € 22.01.2024 09.02.2024 RNDr. Alena Gessert, PhD. Vedúca projektu/grantu Faktúra
20241000352024 Fotodokumentácia projektu pre projekt VGS Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Adam Šakový / 200,00 € 22.01.2024 13.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra