Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23426

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20221007662022 Cheesecake čokoláda, Cheesecake biela Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Giraffe Bakery, s.r.o. 46141812 217,00 € 09.06.2022 30.06.2022 Faktúra
20221007692022 odsávací ventilátor Vysoká škola výtvarných umení 157 805 E.D.T. spol. s r.o. 35731761 1 277,93 € 09.06.2022 01.07.2022 Faktúra
20221007582022 Držiak na vlajky - viacramenný, na 3 vlajky Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Vlajky.EU. s.r.o. 43,17 € 08.06.2022 25.06.2022 Faktúra
20221007562022 odborná prednáška Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Saphrani s.r.o. 48324604 2 500,00 € 08.06.2022 25.06.2022 Faktúra
20221007552022 Príkazná zmluva 111/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.art. Maroš Greš 50,00 € 08.06.2022 25.06.2022 Faktúra
20221007532022 servisný poplatok a kliky 2552ci 5/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 90,89 € 08.06.2022 25.06.2022 Faktúra
20221007522022 mesačná kontrola za mesiac jún Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 30,00 € 08.06.2022 25.06.2022 Faktúra
20221007622022 karta Diners Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Diners Club CS s.r.o. 35757086 439,39 € 08.06.2022 28.06.2022 Faktúra
20221007612022 telefóny 010522-310522 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 773,28 € 08.06.2022 28.06.2022 Faktúra
20221007602022 Príkazná zmluva 107/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Lucia Fišerová 50,00 € 08.06.2022 28.06.2022 Faktúra
20221007572022 tonery Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 57,02 € 08.06.2022 28.06.2022 Faktúra
20221007642022 Monitoring médií 5/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 NEWTON Media, spol. s r.o. 44253320 180,00 € 08.06.2022 30.06.2022 Faktúra
20221007592022 tonery Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 750,06 € 08.06.2022 30.06.2022 Faktúra
20221007542022 prenájom tlačového zariadenia 356ci 5/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 76,75 € 08.06.2022 30.06.2022 Faktúra
20221007652022 tonery Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 722,28 € 08.06.2022 02.07.2022 Faktúra
20221007632022 prenájom galérie 16. 5. - 27. 5. Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Otvorená spoločnosť, spol. s r.o. 35775331 530,00 € 08.06.2022 05.07.2022 Faktúra
20221007252022 Príkazná zmluva 142/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Andreas Van Speybroeck 50,00 € 07.06.2022 23.06.2022 Faktúra
20221007242022 Príkazná zmluva 106/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.art. Ján Filípek 50,00 € 07.06.2022 23.06.2022 Faktúra
20221007272022 Príkazná zmluva 185/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ing. art. Veronika Kostková 50,00 € 07.06.2022 23.06.2022 Faktúra
20221007262022 Príkazná zmluva 120/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Silvia Kružliaková 50,00 € 07.06.2022 23.06.2022 Faktúra
20221007282022 Príkazná zmluva 145/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.art. Martin Šumaj 50,00 € 07.06.2022 23.06.2022 Faktúra
20221007292022 Príkazná zmluva 131/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. art. Marek Mati 50,00 € 07.06.2022 23.06.2022 Faktúra
20221007322022 Príkazná zmluva 99/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.Art. Boris Belan 50,00 € 07.06.2022 23.06.2022 Faktúra
20221007382022 Príkazná zmluva 102/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.art. Samuel Čarnoký 50,00 € 07.06.2022 23.06.2022 Faktúra
20221007392022 Príkazná zmluva 123/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.art. Peter Liška 43581218 50,00 € 07.06.2022 23.06.2022 Faktúra
20221007402022 Príkazná zmluva 84/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Vladimír Šimkovič, Ing.arch., CSc. 31812988 80,00 € 07.06.2022 23.06.2022 Faktúra
20221007512022 Príkazná zmluva 115/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Tomáš Javurek 50,00 € 07.06.2022 24.06.2022 Faktúra
20221007492022 el. energia Koceľova 010522-310522 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 320,99 € 07.06.2022 24.06.2022 Faktúra
20221007482022 el. energia Drotárska 010522-310522 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 12 608,90 € 07.06.2022 24.06.2022 Faktúra
20221007472022 el. energia HV-18 010522-310522 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 6 196,38 € 07.06.2022 24.06.2022 Faktúra