Faktúry
Počet záznamov: 23426
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221009172022 | činnosť zodpovednej osoby 7/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
20221009142022 | Prkazná zmluva 147/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Martin Uhrík | 50,00 € | 06.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | ||||||
20221009132022 | Prkazná zmluva 213/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Dušan Buran | 60,00 € | 06.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | ||||||
20221009112022 | hromadná poistná zmluva 6/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 34,82 € | 06.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
20221009122022 | riad | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 765,73 € | 06.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
20221009152022 | toner OKI Cyan, Magenta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 442,20 € | 06.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
20221009102022 | plyn všetky OM 01072022-31072022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 301,00 € | 04.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
20221009052022 | ubytovanie študentov 6/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 2 347,80 € | 04.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
20221009042022 | poskytnuté obedy v mesiaci jún 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fit Food, s.r.o. | 45865175 | 905,40 € | 04.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
20221009092022 | autorský honorár 50/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbara Shevchuk | 325,00 € | 04.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | ||||||
20221009082022 | autorský honorár 52/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viktor Čech | 235,00 € | 04.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | ||||||
20221009072022 | autorský honorár 62/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Tereza Fousek Krobová | 235,00 € | 04.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | ||||||
20221009062022 | Flexilink OKR 010722-310722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 04.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
20221008922022 | Príkazná zmluva 227/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Gavula | 500,00 € | 01.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | ||||||
20221009032022 | el. energia Kremnica,dátum dodania 1.7.2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 2 343,00 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
20221009022022 | List bianco s vodotlačou potlačou štátneho | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 310,20 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
20221008972022 | autorský honorár 48/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magdaléna Seppová | 325,00 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | ||||||
20221008952022 | Nákup kníh pre projekt "Dokončenie moderniz | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 98,50 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
20221009012022 | autorský honorár 37/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Nikoleta Kuglerová | 175,00 € | 01.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | ||||||
20221009002022 | autorský honorár 51/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Frederika Brodzianska | 200,00 € | 01.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | ||||||
20221008992022 | autorský honorár 47/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eva Miklisová | 325,00 € | 01.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | ||||||
20221008982022 | autorský honorár 46/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Bánovská | 325,00 € | 01.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | ||||||
20221008962022 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 01.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
20221008942022 | autorský honorár 53/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 130,00 € | 01.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | ||||||
20221008932022 | autorský honorár 61/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 130,00 € | 01.07.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | ||||||
20221008912022 | Príkazná zmluva 226/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Imrich Vaško | 30,00 € | 30.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | ||||||
20221008902022 | Príkazná zmluva 225/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Pavel Paňák | 30,00 € | 30.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | ||||||
20221008882022 | Príkazná zmluva 223/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vladimír Šimkovič, Ing.arch., CSc. | 31812988 | 30,00 € | 30.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
20221008872022 | Príkazná zmluva 224/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Szalay, PhD. | 30,00 € | 30.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | ||||||
20221008892022 | Epson T6641blk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 6,36 € | 30.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra |