Faktúra č. 20221007652022

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola výtvarných umení
  • IČO: 157 805
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221007652022
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 08.06.2022
  • Celková hodnota: 722,28 €
  • Identifikácia objednávky: 4500010589
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500010589 tonery podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 702 € 06.06.2022 06.06.2022 Ing. Lýdia Macurová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
Tlačiť