Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 31151

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4500011816 Prevoz diel pre projekt VGS Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Efrank s.r.o. 48134805 78,00 € 14.02.2024 14.02.2024 vedúca ekonomického oddelenia Ing. Viera Škanderová Objednávka
20241001422024 Materiál na výučbu: emulzia a spomaľovač Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BARTA SK, s.r.o. 36715581 100,63 € 14.02.2024 05.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241001442024 elektrina HV-18 010124-310124 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 1 949,86 € 14.02.2024 05.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241001452024 elektrina Drotárska 010124-310124 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 4 259,86 € 14.02.2024 05.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241001462024 elektrina Koceľova 010124-310124 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 157,97 € 14.02.2024 05.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241001472024 elektrina Kremnica 010124-310124 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 2 187,01 € 14.02.2024 05.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241001482024 Príkazná zmluva 317/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 prof. Ilona Németh, DLA. 80,00 € 14.02.2024 05.03.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Faktúra
20241001432024 Papierik indikátorový univerzálny Vysoká škola výtvarných umení 157 805 CENTRALCHEM, s.r.o. 51324440 46,80 € 14.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20241001382024 preddavok elektrina HV-18 2/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 2 450,00 € 13.02.2024 02.03.2024 Mgr.Alena Buková PhD. riaditeľka Faktúra
20241001392024 preddavok elektrina Drotárska 2/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 5 300,00 € 13.02.2024 02.03.2024 Mgr.Alena Buková PhD. riaditeľka Faktúra
20241001402024 preddavok elektrina Koceľova 2/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 200,00 € 13.02.2024 02.03.2024 Mgr.Alena Buková PhD. riaditeľka Faktúra
20241001412024 preddavok elektrina Kremnica 2/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 1 150,00 € 13.02.2024 02.03.2024 Mgr.Alena Buková PhD. riaditeľka Faktúra
20241001332024 Prenájom tlačového zariadenia 356ci 11/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 54,85 € 13.02.2024 07.03.2024 prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. rektor Faktúra
20241001292024 mesačná kontrola EPS Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 30,00 € 12.02.2024 29.02.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241001302024 štvrťročná a mesačná kontrola EPS Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 720,00 € 12.02.2024 29.02.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20241001312024 Webkamera Audiom AW615S Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 39,16 € 12.02.2024 02.03.2024 Mgr.Alena Buková PhD. riaditeľka Faktúra
20241001322024 Zmluva - ochrana majetku - 3/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mesto Kremnica 00320781 30,00 € 12.02.2024 19.03.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
4500011805 Materiál na výučbu: emulsia a spomaľovač Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BARTA SK, s.r.o. 36715581 100,63 € 09.02.2024 12.02.2024 Ing. Viera Škanderová vedúca ekonomického oddelenia Objednávka
4500011806 Inštalácia výstavy: M. Piačeka v Ríme Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Cristina Dinello 1 000,00 € 09.02.2024 12.02.2024 Ing. Viera Škanderová Objednávka
20241001242024 mobilné telefóny 01012024-31012024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 241,57 € 09.02.2024 29.02.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra