Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 31151

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241000522024 autorský honorár 1/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Katarína Beňová 147,00 € 29.01.2024 20.02.2024 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20241000512024 členský poplatok ELIA na rok 2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 European League of 1 755,18 € 29.01.2024 21.02.2024 Miroslav Horňák Vedúci oddelenia Faktúra
20241000482024 Bezpečnosť v praxi - ročný prístup Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 31592503 231,00 € 26.01.2024 20.02.2024 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20241000472024 Revízia výťahu na HV-18 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 LIFTSTAV s r.o. 31385851 30,00 € 25.01.2024 15.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241000452024 Zmluva - ochrana majetku - 2/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mesto Kremnica 00320781 30,00 € 25.01.2024 20.02.2024 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20241000492024 štvrťročná kontrola EPS + školenie za januá Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 192,00 € 25.01.2024 20.02.2024 Ing. Miroslava Kapustová vedúca oddelenia VO Faktúra
20241000432024 Školenie: Ročné zúčtovanie preddavkov na da Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Maxim s. r. o. 47529474 154,80 € 24.01.2024 08.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241000442024 Mes. poplatok Data Safe Premium Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,20 € 24.01.2024 15.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241000462024 Pečiatky TRODAT Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 29,50 € 23.01.2024 15.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241000392024 vodné, stočné Drotárska 201223-190124 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 527,89 € 22.01.2024 09.02.2024 RNDr. Alena Gessert, PhD. Vedúca projektu/grantu Faktúra
20241000352024 Fotodokumentácia projektu pre projekt VGS Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Adam Šakový / 200,00 € 22.01.2024 13.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241000412024 Revízia požiarnych zariadení 2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PYROMA-Marián Benčaj 46663398 76,50 € 22.01.2024 14.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241000402024 Zmluva o poskytovaní služieb 01/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 378,00 € 22.01.2024 15.02.2024 Mgr. Jana Garajová referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku Faktúra
20241000422024 plyn všetky OM 01012024-31012024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 334,00 € 22.01.2024 17.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241000382024 Prenájom otvárača, puzdra, karty Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 25,63 € 19.01.2024 15.02.2024 vedúca ekonomického oddelenia Ing. Viera Škanderová Faktúra
4500011786 Oprava systému E.P.S. po ročnej kontrole Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 691,20 € 18.01.2024 18.01.2024 Ing. Viera Škanderová, vedúca ekonomického oddelenia Objednávka
20241000322024 Duplexboard polomatný Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ANTALIS, a.s. 35699434 34,99 € 18.01.2024 07.02.2024 PETRA PODHRADSKÁ Faktúra
20241000332024 Materiál na prijímacie pohovory Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM 46748598 297,54 € 18.01.2024 08.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241000362024 Fomacitro, Fomafix, Pozitívna vývojka, Nega Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alena Čiffáryová 37082469 191,80 € 18.01.2024 08.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra
20241000342024 Mikrofón Jabra, Powerbank Romoss Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 1 138,39 € 18.01.2024 14.02.2024 Ing. Viera Škanderová Faktúra