Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32827
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191015582019 | odvod 2% za autorský honorár Michal Janák | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 14,00 € | 19.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
20191015592019 | Príkazná zmluva 82/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Andras Csefalvay | 500,00 € | 19.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191015602019 | autorský honorár 87/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hlavajová | 3 200,00 € | 19.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191015612019 | autorský honorár 89/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Sit | 245,00 € | 19.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191015622019 | odvod 2% za autorský honorár Peter Sit | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 5,00 € | 19.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
20191015452019 | monitoring médií 11/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
20191015512019 | časopis Verejné obstarávanie na rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wolters Kluwer, s. r. o. | 31348262 | 115,00 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
20191015442019 | laserová vodováha Bosch Universal 3 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 141,68 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
20191015462019 | ubytovanie študentov za 11/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 3 376,00 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
20191015492019 | Príkazná zmluva 76/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Rumanová | 200,00 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191015502019 | Zmluva o vedení workshopu 74/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Tkáčová | 200,00 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191015522019 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 70,00 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
20191015532019 | Zmluva o vedení workshopu 75/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Lukáš Likavčan | 200,00 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191015472019 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 497,84 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191015482019 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 10,16 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
20191015432019 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 29,70 € | 17.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
20191015412019 | časopis Flash art,A2,Arch. a urb. rok 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 99,80 € | 16.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
20191015372019 | Príkazná zmluva 80/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 79,90 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191015382019 | Príkazná zmluva 79/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Katarína Chmelinová | 79,90 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191015392019 | Príkazná zmluva 78/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Štefan Siváň, Mgr. art. | 79,90 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra |