Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32827
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201000122020 | hromadná poistná zmluva 12/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 10,70 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000112020 | toner Canon CRG-724H | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 124,80 € | 13.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000102020 | prenájom tlačového zariadenia, klik black, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 250,30 € | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000092020 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 107,33 € | 13.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000682020 | plyn Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 15 506,26 € | 13.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000692020 | plyn všetky OM 010120-310120 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 316,00 € | 13.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
4500009167 | Canon i-SENSYS MF512x-CRG-724H | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 124,80 € | 10.01.2020 | 10.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009168 | Toner Samsung MLT-D111S, čierny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 495,60 € | 10.01.2020 | 10.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009169 | Školenie zamestnancov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 48,00 € | 10.01.2020 | 10.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009170 | Oprava Ford Tranzit BA 657 NE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 423,60 € | 10.01.2020 | 10.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009171 | ANTENA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 288,00 € | 10.01.2020 | 10.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009172 | Revízia hydrantov a PHP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 1 890,00 € | 10.01.2020 | 10.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | ||||
20201000082020 | autorský honorár 73/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Bago | 500,00 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||||
20201000172020 | zrážky Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,78 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000162020 | zrážky Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 496,56 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000152020 | zrážky HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000662020 | telefóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 777,53 € | 10.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000192020 | vodné, stočné Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 60,18 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000052020 | vypracovanie projektu a žiadosti o nenávrat | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ALEF Distribution SK, s r.o. | 35703466 | 18 000,00 € | 09.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000672020 | mobilné telefóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 147,83 € | 09.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra |