Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 33218

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231017822023 Vyšívanie, balné, doprava Vysoká škola výtvarných umení 157 805 MERCHYOU s.r.o. 44307110 252,72 € 08.12.2023 03.01.2024 doc.RNDr.Jendželovský Rastislav, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231017002023 preplatok plyn Drotárska 011123-301123 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 1 472,03 € 08.12.2023 06.01.2024 Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. kvestor Faktúra
4500011759 Materiál: jednorázové riady Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VISI INVEST s. r. o. 47815507 334,44 € 07.12.2023 07.12.2023 Ing. Adriana Bertóková Objednávka
4500011760 Tlačové služby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 X print s.r.o. 35742097 143,76 € 07.12.2023 07.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Objednávka
20231016962023 Materiál k realizovaniu projektu KEGA K-23- Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Prusa Research, s.r.o. 06649114 200,21 € 07.12.2023 23.12.2023 Ing. Jozef Maligda riaditeľ ŠDaJ Faktúra
20231016812023 aurorský honorár 129/KPČ/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Enda O´Riordan 600,00 € 07.12.2023 26.12.2023 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20231016822023 aurorský honorár 132/KPČ/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lenka Hámošová 98,00 € 07.12.2023 26.12.2023 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20231016842023 aurorský honorár 134/KPČ/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Tereza Maco 980,00 € 07.12.2023 26.12.2023 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20231016852023 odvod 2% za Lenka Hámošová, Tereza Maco Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Fond Výtvarných Umení 225673 22,00 € 07.12.2023 26.12.2023 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20231016922023 Odborný seminár: Finančné výkazníctvo Vysoká škola výtvarných umení 157 805 EDOS-PEM, s.r.o. 36287229 98,00 € 07.12.2023 27.12.2023 Anna Ďatková riaditeľka SZ UNIZA Faktúra
20231016862023 Príkazná zmluva 306/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Branislav Kovár, Mgr. PhD. 250,00 € 07.12.2023 27.12.2023 Anna Ďatková riaditeľka SZ UNIZA Faktúra
20231016832023 aurorský honorár 130/KPČ/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Oleksii Kuchanskyi 200,00 € 07.12.2023 27.12.2023 Anna Ďatková riaditeľka SZ UNIZA Faktúra
20231016792023 telefóny 011123-301123 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 758,68 € 07.12.2023 27.12.2023 Anna Ďatková riaditeľka SZ UNIZA Faktúra
20231016882023 Materiál - náhradné diely Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM 46748598 78,36 € 07.12.2023 28.12.2023 Faktúra
20231016872023 mobilné telefóny 011123-301123 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 242,01 € 07.12.2023 28.12.2023 Faktúra
20231017092023 Tlač zborníka Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Typocon, s.r.o. 17322057 210,49 € 07.12.2023 29.12.2023 Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. zodpoved.rieš.projektu Faktúra
20231016902023 Bezdrôtová mikrofónna súprava Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 494,32 € 07.12.2023 29.12.2023 Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. zodpoved.rieš.projektu Faktúra
20231016892023 Fotopapier Vysoká škola výtvarných umení 157 805 FOMEI Slovakia, s.r.o. 31429149 187,30 € 07.12.2023 29.12.2023 Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. zodpoved.rieš.projektu Faktúra
20231017392023 Ručný Ramanov spektrometer BRAVO Vysoká škola výtvarných umení 157 805 OPTIK INSTRUMENTS s.r.o. 27757129 54 990,00 € 07.12.2023 30.12.2023 prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici vedúci katedry Faktúra
20231016912023 Prístroje pre katedru fotografie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 1 303,97 € 07.12.2023 30.12.2023 prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici vedúci katedry Faktúra