Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 33218

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231018192023 hromadná poistná zmluva 12/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Union poisťovňa 31322051 5,00 € 29.12.2023 24.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20231018092023 Účastnícky poplatok Bratislava Design Week Vysoká škola výtvarných umení 157 805 APARAT o.z. 50046055 120,00 € 27.12.2023 12.01.2024 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231018112023 Mes. poplatok Data Safe Premium Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,20 € 27.12.2023 12.01.2024 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231018162023 Interiérové vybavenie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 2 661,56 € 27.12.2023 25.01.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20231018172023 Interiérové vybavenie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 2 131,06 € 27.12.2023 25.01.2024 Jana Hradecká SD-Clen tímu Faktúra
20231018122023 kuch. skrinka METOD, kuch. dvere VALSTENA, Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 186,98 € 27.12.2023 25.01.2024 doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. riešiteľ projektu Faktúra
20231018132023 batéria GLYPEN Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 49,99 € 27.12.2023 25.01.2024 doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. riešiteľ projektu Faktúra
20231018142023 FLINTAN, stolová doska LAGKAPTEN, LÄKTARE Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 1 343,71 € 27.12.2023 25.01.2024 doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. riešiteľ projektu Faktúra
20231018152023 KALLSJON Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 29,99 € 27.12.2023 25.01.2024 doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. riešiteľ projektu Faktúra
20231018102023 Tlačové služby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 X print s.r.o. 35742097 4 386,25 € 22.12.2023 12.01.2024 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
4500011766 Tlačové služby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 X print s.r.o. 35742097 4 386,25 € 21.12.2023 21.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Objednávka
20231018072023 SSD disk Samsung Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 373,70 € 21.12.2023 06.01.2024 Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. kvestor Faktúra
20231018082023 Služby inventarizácie -II. časť Vysoká škola výtvarných umení 157 805 DANTEM Slovensko s. r. o. 46180061 4 980,00 € 21.12.2023 06.01.2024 Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. kvestor Faktúra
20231018002023 PC komponenty Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 41,48 € 20.12.2023 05.01.2024 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231018012023 čistenie a kontrola komínov HV-18 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Kominárstvo Dom Komfort 50824961 150,00 € 20.12.2023 05.01.2024 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231018022023 Hrnčiarska hlina GUS Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PECE, spol. s r.o. 36618233 234,70 € 20.12.2023 05.01.2024 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231018032023 tonery EPSON Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 121,76 € 20.12.2023 06.01.2024 Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. kvestor Faktúra
20231018042023 vodné, stočné Drotárska 201123-191223 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 089,32 € 20.12.2023 06.01.2024 Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. kvestor Faktúra
20231018052023 ITIC cobrand Vysoká škola výtvarných umení 157 805 CKM SYTS 31768164 100,00 € 20.12.2023 06.01.2024 Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. kvestor Faktúra
20231018062023 Nájom fľaša propán-bután, Nájom fľaša propá Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Messer Tatragas spol.s.r.o. 685852 25,20 € 20.12.2023 06.01.2024 Ing. Ivan Pezlar, MBA, DBA. kvestor Faktúra