Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 19294

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231009452023 servis.paušál,kliky 8/23-SMZ 0211042022042 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Z+M servis a.s. 44195591 14,24 € 11.09.2023 06.10.2023 Faktúra
20231009462023 prenáj.tlač.zar.- 8/23 (0219062020037-rekt) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Z+M servis a.s. 44195591 71,30 € 11.09.2023 06.10.2023 Faktúra
20231009472023 servis.paušál,kliky- 8/23 (W2W7215287-kv) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Z+M servis a.s. 44195591 25,87 € 11.09.2023 06.10.2023 Faktúra
20231009482023 lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 8/23 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 DIMANO, a.s. 30775094 552,00 € 11.09.2023 06.10.2023 Faktúra
20231009502023 čistiace práce na fasáde Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Tomáš Huňady 3559088 375,00 € 11.09.2023 07.10.2023 Faktúra
20231009492023 poštovné 8/2023 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovenská pošta a.s. 36631124 162,80 € 11.09.2023 14.10.2023 Faktúra
20231009432023 DOBROPIS vyúčt. plynu za 8/23 - Zochova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 27 485,64 € 11.09.2023 25.10.2023 Faktúra
20231009412023 popl.mobil.telefón za 8/23 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 2,00 € 08.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20231009402023 tlač vstupeniek promócie 11.9.23 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ORMAN spol. s r.o. 17325609 151,20 € 08.09.2023 06.10.2023 Faktúra
20231009422023 kamera ARRI 435 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 movie s. r. o. 52723721 1,00 € 08.09.2023 06.10.2023 Faktúra
20231009392023 Elektroinštalačný materiál Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 eLED s.r.o. 51881969 61,85 € 07.09.2023 28.09.2023 Faktúra
20231009372023 servis zelene VŠMU 8/23 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MIRAFlÓRA s.r.o. 46345370 456,00 € 07.09.2023 29.09.2023 Faktúra
20231009342023 voda z povrch.odtoku za 8/23- Ventúrska Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 56,70 € 07.09.2023 12.10.2023 Faktúra
20231009362023 prístup k elektron.nástroju 8/23 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 eBIZ Corp s.r.o. 35758643 228,00 € 07.09.2023 12.10.2023 Faktúra
20231009352023 el.energia za 9/23 - Svoradova Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ZSE Energia a.s. 36677281 132,23 € 07.09.2023 14.10.2023 Faktúra
20231009382023 údržba infor.systému 8/2023 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ASC Applied 31361161 440,00 € 07.09.2023 14.10.2023 Faktúra
20231009292023 tlač bulletinov - M.flautova súťaž 2023 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ORMAN spol. s r.o. 17325609 540,00 € 06.09.2023 28.09.2023 Faktúra
20231009302023 tlač bulletinov - M.flautova súťaž 2023 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ORMAN spol. s r.o. 17325609 405,00 € 06.09.2023 28.09.2023 Faktúra
20231009312023 tlač plagátov "unboxing" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 ORMAN spol. s r.o. 17325609 57,60 € 06.09.2023 28.09.2023 Faktúra
20231009332023 ladenie klavírov za 7-8/2023 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Szabó Piano s.r.o. 52297837 200,00 € 06.09.2023 03.10.2023 Faktúra
20231009282023 Toaletný papier, pap.utierky Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 1 376,83 € 06.09.2023 04.10.2023 Faktúra
20231009322023 Generálna výmena osob.výťahu HTF Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 TKD Výťahy s.r.o. 52511685 37 000,00 € 06.09.2023 07.10.2023 Faktúra
20231009252023 prenájom kam. techniky "Sny" Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Filmarina s.r.o. 53168411 306,00 € 05.09.2023 27.09.2023 Faktúra
20231009222023 plyn za 9/23 - Svoradova (zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 752,44 € 05.09.2023 12.10.2023 Faktúra
20231009232023 plyn za 9/23 - Ventúrska (zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 3 447,43 € 05.09.2023 12.10.2023 Faktúra
20231009242023 plyn za 9/23 - Zochova (zmluva) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 29 181,70 € 05.09.2023 12.10.2023 Faktúra
20231009262023 nákup PHM 8/2023 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 82,73 € 05.09.2023 12.10.2023 Faktúra
20231009122023 kľúčová schránka na 36 kľúčov Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 B2B partner s.r.o. 44413467 44,40 € 04.09.2023 27.09.2023 Faktúra
20231009212023 demontáž a montáž kľučiek a pántov okien Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Danihel Miroslav 44748345 3 420,00 € 04.09.2023 27.09.2023 Faktúra
20231009272023 za telefón za 8/23 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Slovak Telekom a.s. 35763469 395,68 € 04.09.2023 27.09.2023 Faktúra