Faktúry
Počet záznamov: 20623
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20181004882018 | prenájom kostýmov "Prenasledovanie-LAPAČ" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 39,60 € | 24.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004972018 | projektor | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INTERLUX Lighting spol. s r.o. | 35804751 | 1 344,00 € | 24.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004842018 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 279,01 € | 23.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004862018 | údržba,správa,aktualizácia webstránok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DesigNet, s.r.o. | 44539801 | 504,00 € | 23.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004852018 | osvetľov.práce "Čardášová princezná" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Árpa-A.rp.A.-lite service | 37142852 | 560,00 € | 23.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004822018 | maliarske a natier.práce - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Igor Weber - Zdravé bývanie | 22642200 | 3 568,43 € | 23.05.2018 | 16.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004832018 | prenájom kamer.príslušenstva "SPOLU" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SHAKAZULU FILMS s.r.o. | 51226804 | 552,00 € | 23.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004782018 | prenájom osvetľ.techniky "Tí,čo uverili " | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 43,00 € | 22.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004812018 | prenáj.elektr.klavíra "Čardášová princezná" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Peter Hulansky - HUVADO | 40767141 | 420,00 € | 22.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004792018 | prenájom zvuk.techniky "Gary a tajomstvo" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.art. Natália Jancová | 51403889 | 320,00 € | 22.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004802018 | prenájom kamer.techniky "Posledný deň" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Vantage film Prague s.r.o. | 25742388 | 1 250,00 € | 22.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004762018 | reval.známky ISIC - členské za 4/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 20,00 € | 22.05.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004732018 | prenájom kamer.techniky "Bordel v hlave" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EYEMEDIA s.r.o. | 50871617 | 540,00 € | 21.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004702018 | prenájom auta (rekvizita) "Posledný deň" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DK AUTO, s.r.o. | 44300930 | 517,00 € | 21.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004582018 | služby za 2.štvrťrok 2018 (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 270,00 € | 21.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004592018 | toal.papier 20 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roin, s.r.o. | 35848901 | 480,00 € | 21.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004622018 | prenájom priestorov + služby (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ľudový umelecký kolektív | 00164780 | 2 250,00 € | 21.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004652018 | prenájom nábytku "Prenasledovanie-LAPAČ" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 64,80 € | 21.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004662018 | prenájom kostýmov "Posledný deň" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 165,60 € | 21.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004682018 | licencia na použ.záberov "25 rokov Slov..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | City TV, s.r.o. | 35955511 | 60,00 € | 21.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004692018 | prenájom osvetľ.techniky "Posledný deň" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 500,00 € | 21.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004712018 | prenájom auta (rekvizita) "Niečo sa deje" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Miroslav Sekereš | 41140036 | 380,00 € | 21.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004742018 | mac mini 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Traco Computers s.r.o. | 31421652 | 2 398,80 € | 21.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004752018 | webhosting,email.služby 8.6.18 -8.6.19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JaOnMi CreatureS, s.r.o. | 46837191 | 65,00 € | 21.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004672018 | prenájom priestorov "Posledný deň" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Dom kultúry Javorina,m.p.o. | 36130125 | 154,00 € | 21.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004722018 | kingston 8 GB 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 284,20 € | 21.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004772018 | prenáj. zvuk.techniky "Bazén pre neplavcov" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bc. Tomáš Košjar | 50066773 | 60,00 € | 21.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
20181004602018 | PZP Škoda Octavia od 30.6.18 - 30.6.19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 137,48 € | 21.05.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
20181004612018 | havarijné poist.Octavia 30.6.18-30.6.19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 606,74 € | 21.05.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | |||||
20181004642018 | prenájom kancel.priestorov+služby 3 - 6/18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B Group, a.s. | 35809027 | 8 146,80 € | 21.05.2018 | 02.08.2018 | Faktúra |