Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31094
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500013952 | Rekonštrukcia-bufetu na HTF Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 27 908,22 € | 25.09.2024 | 29.09.2024 | Objednávka | |||||
20241011372024 | kontrola ústr.komínov Vent.,Zochova,Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Róža-Kominárstvo | 30375312 | 180,00 € | 25.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
20241011342024 | strava hostia - MVS 2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428981 | 980,00 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
20241011352024 | ubytovanie pre 6 osôb MVS 2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Falkensteiner Hotel Bratislava s.r. | 44428981 | 4 920,00 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
20241011362024 | sada pre ručné nástroje,truhl.hoblica,dláta | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 377,00 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
20241011382024 | 5 ks marionety na nitiach s vahadlom | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan POTANČOK | 11825197 | 1 000,00 € | 25.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||
20241011392024 | Rekonštrukcia-bufetu na HTF Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 27 908,22 € | 25.09.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
20241011312024 | ladenie klavírov Steinway | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 600,00 € | 24.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
20241011252024 | provízia za predaj vstupného 22.06.24 - HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 9,60 € | 24.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
20241011272024 | cateringové služby 6-12.9.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 151,20 € | 24.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
20241011282024 | cateringové služby 6-12.9.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 739,20 € | 24.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
20241011292024 | cateringové služby 6-12.9.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 1 725,46 € | 24.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
20241011302024 | notebook Dell, taška, myš | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 833,00 € | 24.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
20241011322024 | občerstvenie Gulášovica 18.09.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 72,00 € | 24.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
20241011332024 | lic. Media Composer 22.11.2024-21.11.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Traco systems a.s. | 35680458 | 2 581,20 € | 24.09.2024 | 17.10.2024 | Faktúra | |||||
4500013949 | Fotodokumentácia inscenácie 24.9.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bara Podola s. r. o. | 56370164 | 350,00 € | 23.09.2024 | 27.09.2024 | Objednávka | |||||
4500013950 | Výučba anglického jazyka | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GOUWS s.r.o. | 52975461 | 275,00 € | 23.09.2024 | 27.09.2024 | Objednávka | |||||
4500013951 | Gastrokarty na mesiac 10/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 242,97 € | 23.09.2024 | 27.09.2024 | Objednávka | |||||
20241011262024 | licencia "Spalovač mŕtvol" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DILIA | 65401875 | 20,00 € | 23.09.2024 | 10.10.2024 | Faktúra | |||||
20241011242024 | výroba CD-Dodek a Fónia,Konkurz,Varené vaj. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DISKUS,s.r.o. | 34098861 | 756,00 € | 23.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra |