Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33610
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251009592025 | Vešiaková stena PRIMO | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 93,00 € | 25.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
20251009582025 | výmena kobercov dekanát FTF+č. 413F | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | HARIMO s.r.o. | 51653176 | 6 188,33 € | 24.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
20251009662025 | filmový materiál "Obdobie motýľov" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Silbersalz Cinelab GmbH | 280142149 | 3 049,17 € | 24.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
20251009572025 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 260,45 € | 24.07.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
20251009682025 | vodné,stoč.,zráž.24.06.25-23.07.25 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 747,94 € | 24.07.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
20251009842025 | oprava výťahu- výmena batérie Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 34,44 € | 24.07.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
20251009852025 | oprava výtahu - výmena batérie Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 19,68 € | 24.07.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
4500014919 | Tlač propaganých meteriálov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 944,64 € | 23.07.2025 | 27.07.2025 | Objednávka | |||||
4500014920 | Zdroj k notebooku Lenovo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 27,00 € | 23.07.2025 | 27.07.2025 | Objednávka | |||||
4500014921 | Adapter + Cicsco kábel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 37,00 € | 23.07.2025 | 27.07.2025 | Objednávka | |||||
4500014922 | Zapožičanie výpravných prostriedkov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská televízia a rozhlas | 56398255 | 160,39 € | 23.07.2025 | 27.07.2025 | Objednávka | |||||
4500014923 | Výpočtová technika+príslušenstvo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 3 255,00 € | 23.07.2025 | 27.07.2025 | Objednávka | |||||
20251009542025 | prenájom kamerov. techniky "Utekáč, uteká.. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Akcia ! | 53525850 | 1 000,00 € | 23.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
20251009552025 | Magnetické tabule, magnety | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 203,32 € | 23.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
20251009562025 | prenájom 2 dodávok_preprava "Moment tmy.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Akcia ! | 53525850 | 100,00 € | 23.07.2025 | 20.08.2025 | Faktúra | |||||
20251009692025 | členské 09/26 ISIC | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 16,50 € | 23.07.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
20251009532025 | grafické práce "Kto je JurajF"4.-11.7.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.art.Noémi Kolčáková Szakallová | 43351123 | 650,00 € | 22.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
20251009502025 | prenájom kam.techniky "Kto je Juraj Feldm" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 104,55 € | 21.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
20251009512025 | prepava osôb,stojné, parkovné festival Fuga | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Radko Telgarský | 46060944 | 4 890,00 € | 21.07.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
20251009482025 | fotografické služby - promócie 4.7.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Simona Babjaková | 87571678 | 300,00 € | 21.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra |