Faktúry
Počet záznamov: 83817
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251008432025 | skartátor | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 95,12 € | 11.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
20251008452025 | PZS+prev.prehl. 02 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MEDISON, s.r.o. | 36679135 | 481,27 € | 11.03.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
20251008492025 | tlačiarne Epson | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 947,10 € | 11.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
20251008602025 | oprava práčiek Whirlpool ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Hudák Peter | 251,00 € | 11.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
20251008612025 | vyúčt.plynu 02 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 6 024,51 € | 11.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
20251008622025 | vyúčt.plynu 02 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 33 305,41 € | 11.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
20251008632025 | vyúčt.plynu 02 ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 13 741,26 € | 11.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
20251008672025 | nastavenie analyzátora dychu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenský metrologický ústav | 30810701 | 231,00 € | 11.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
20251007392025 | §69-publik.poplatok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Frontiers Media SA | 1 338,18 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
20251008222025 | členské Dr.Šulla | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 24,00 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
20251008232025 | členské Dr.Almášiová | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 24,00 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
20251008242025 | členské Dr.Holovská | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 24,00 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
20251008262025 | mat.na výučbu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VIJOFEL TRADE s.r.o. | 36474738 | 60,74 € | 10.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
20251007372025 | §69-servis autom.posuv.dvere | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVEL spol. s r.o. Prešov | 31728871 | 60,00 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
20251008112025 | EE 02/25 ÚZR | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 328,77 € | 10.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
20251007362025 | Obnova P3 (0HV0303) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TwinStav s.r.o. | 36683027 | 120 833,13 € | 10.03.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
20251008072025 | EE 02/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3 844,88 € | 10.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
20251008142025 | EE 02/25 ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 7 696,36 € | 10.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
20251008152025 | EE 02/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 49 693,25 € | 10.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
20251008182025 | EE 02/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 205,55 € | 10.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
20251008202025 | EE 02/25 JA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 951,65 € | 10.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
20251008212025 | poštovné 02/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 391,35 € | 10.03.2025 | 01.05.2025 | Faktúra | |||||
20251008252025 | EE 02/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 82,22 € | 10.03.2025 | 22.04.2025 | Faktúra | |||||
20251008332025 | toner | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 82,80 € | 10.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
20251008342025 | oprava umývačky skla MIELE | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Hudák Peter | 176,00 € | 10.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
20251008352025 | včelí vosk biely | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PG NETWORK s. r. o | 56494416 | 216,00 € | 10.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
20251008362025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 568,26 € | 10.03.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
20251009412025 | zdr.mat. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 1 222,55 € | 10.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
20251007802025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31346448 | 315,00 € | 10.03.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
20251008092025 | labor.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Unilabs Slovensko, s. r. o | 31647758 | 31,53 € | 08.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra |