Faktúry
Počet záznamov: 24718
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211015542021 | Laboratórny spotrebný materiál FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international s r.o. | 63073242 | 133,76 € | 09.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211015552021 | Laboratórny spotrebný materiál FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international s r.o. | 63073242 | 4,08 € | 09.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211015562021 | Laboratórny spotrebný materiál FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VWR international s r.o. | 63073242 | 210,16 € | 09.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211015572021 | Licencia na software | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Krystalografická společnost | 18628192 | 400,00 € | 09.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211015582021 | Konferenčný poplatok Imrovič Michal | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LUMEN CONGRESS S.R.L. | 43620677 | 150,00 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211015592021 | Tlač učebníc | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Simply supplies, a.s. | 36283355 | 873,00 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211015602021 | Certifikát k webu FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Websupport, s r.o. | 36421928 | 106,80 € | 09.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211015272021 | Kancelárske potreby FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 654,80 € | 09.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211015382021 | záloha teplo 11/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská teplárenská,a.s. | 36246034 | 10 220,00 € | 08.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||||
20211016202021 | prednáškové konzultácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MP- Soft,a.s. | 550,00 € | 08.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||||
20211014912021 | Čistiace potreby 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 807,14 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | ||||||
20211014922021 | Čistiace potreby 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 784,06 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | ||||||
20211014962021 | Železiarsky a inštalatérsky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 344,75 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | ||||||
20211015022021 | Periodické servisné práce 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | ||||||
20211015062021 | Odber tlače 10/2021 FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 62,60 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | ||||||
20211015072021 | Služby MONITORA 10/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Monitora, s r.o. | 47242396 | 264,00 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | ||||||
20211016212021 | predplatné TREND r.2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | News and Media Holding, a.s. | 47256281 | 94,00 € | 05.11.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | ||||||
20211014932021 | Vizitky IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DIVERSSO s r.o. | 43798951 | 14,40 € | 05.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211014942021 | Balená voda ,výmena fliaš IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Dolphin Central Europe, s r.o. | 50046586 | 31,63 € | 05.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211014952021 | Sanitácia zariadenia IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Dolphin Central Europe, s r.o. | 50046586 | 20,38 € | 05.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211014972021 | Spisová doska A4 FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 52,20 € | 05.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211014982021 | Prerábka otvorenej skrine,posuvný systémFSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Žák Miloš | 40907040 | 390,00 € | 05.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211014992021 | Montáž stolov FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Marián Hucík | 52913805 | 120,00 € | 05.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211015002021 | Knižničné popl.MVS pre UK UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská knižnica v Bratislave | 00179736 | 5,00 € | 05.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211015012021 | Laboratórny spotrebný materiál FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fisher Slovakia s.r.o | 36483095 | 340,53 € | 05.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211015032021 | Preklad FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Katarína Valek | 53662237 | 192,86 € | 05.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211015042021 | FiskalPRO eKasa,ORP uvedenie do prevádzky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KH TECHNIK | 22695389 | 406,80 € | 05.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211015052021 | Aktualizácie a servis databáz archívu FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IT4U s r.o. | 46008179 | 1 080,00 € | 05.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211015082021 | Elektrická energia,vodné,stočné 7-9/2021 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 3 272,98 € | 05.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | ||||||
20211015092021 | Dezinfekčné hmlové zariadenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FACTUM EXTREMUM SK, s.r.o. | 47837519 | 8 364,00 € | 05.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra |