Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 83519

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241009892024 LENERA - prahová lišta,ochr.pás,zarážka dv. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 LENERA-Lenka Pašáková 45285730 2 868,60 € 09.05.2024 31.05.2024 Faktúra
20241009902024 ELEKTROMAT - chladnička ECG Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Elektromat - Moravčík s.r.o. 53089553 11 116,80 € 09.05.2024 31.05.2024 Faktúra
20241009932024 TSV PAPIER-kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 46,44 € 09.05.2024 01.06.2024 Faktúra
20241009942024 Slovak Telekom-pevné linky 4/2024 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 747,91 € 09.05.2024 01.06.2024 Faktúra
20241009952024 TSV PAPIER-kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 283,20 € 09.05.2024 01.06.2024 Faktúra
20241009972024 TSV PAPIER-kancelársky papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 94,14 € 09.05.2024 01.06.2024 Faktúra
20241009992024 TSV PAPIER-kancelársky papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 14,69 € 09.05.2024 01.06.2024 Faktúra
20241010012024 TSV PAPIER-kancelársky papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 134,08 € 09.05.2024 01.06.2024 Faktúra
20241010022024 TSV PAPIER-kancelársky papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 151,20 € 09.05.2024 01.06.2024 Faktúra
20241010032024 TSV PAPIER-kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 163,15 € 09.05.2024 01.06.2024 Faktúra
20241010042024 REVIS-SERVIS - tonery Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 REVIS-SERVIS, spol. s r.o. 36657719 13,86 € 09.05.2024 31.05.2024 Faktúra
20241010072024 TSV PAPIER-kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 242,36 € 09.05.2024 01.06.2024 Faktúra
20241010082024 TSV PAPIER-kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 209,10 € 09.05.2024 01.06.2024 Faktúra
20241010112024 TSV PAPIER-kancelársky papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 94,14 € 09.05.2024 01.06.2024 Faktúra
20241010242024 BEGA-skriňa drevená, doska drevená Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 BEGA s.r.o. 36547654 203,94 € 09.05.2024 31.05.2024 Faktúra
20241010092024 TSV PAPIER-kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 276,11 € 09.05.2024 07.06.2024 Ing. Schréter Róbert, PhD. kvestor Faktúra
20241010102024 TSV PAPIER-kancelárske potreby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 112,06 € 09.05.2024 13.06.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241010122024 TSV PAPIER-kancelársky papier Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 TSV PAPIER Tibor Varga 32627211 156,90 € 09.05.2024 13.06.2024 prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. dekan fakulty Faktúra
20241009222024 AV-ELMAK FERKO Jozef-predlžovačka LEGRAND Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 AV-Elmak FERKO Jozef 1020720162 501,00 € 07.05.2024 24.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241009292024 ZSE-vyučt.el.energie 4/2024 SNV Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 107,68 € 07.05.2024 29.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241009352024 KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KNÍHKUPECTVO VIERA 43909680 282,14 € 07.05.2024 28.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241009412024 KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 KNÍHKUPECTVO VIERA 43909680 29,57 € 07.05.2024 28.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241009442024 Nitrans-preprava osôb Nitra-Martin Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 NITRANS MG, s.r.o. 43893376 360,00 € 07.05.2024 29.05.2024 Ing.Petra Virágová kvestorka Faktúra
20241009202024 INTERNET MALL SLOVAKIA-mikrovlnná rúra Sams Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 95,69 € 07.05.2024 31.05.2024 Faktúra
20241009232024 SPU-ubytovanie hosťa prof.Pavlu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 SPU Nitra 00397482 48,00 € 07.05.2024 29.05.2024 Faktúra
20241009242024 ZSE-vyučt.el.energie 4/2024 ŠD Hospodárska Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 383,27 € 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
20241009252024 ZSE-vyučt.el.energie 4/2024 Hodžova Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 022,09 € 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
20241009262024 ZSE-vyučt.el.energie 4/2024 Štefánikova Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 683,38 € 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
20241009272024 ZSE-vyučt.el.energie 4/2024 Nábr.Ml. K-Bio Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 576,29 € 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra
20241009282024 ZSE-vyučt.el.energie 4/2024 Draž.2 blok S Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 00157716 ZSE Energia, a.s. 36677281 325,72 € 07.05.2024 15.05.2024 Faktúra