Faktúry
Počet záznamov: 85891
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241004392024 | Spojená škola-občerstvenie VR FF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 615,30 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
20241004402024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 63,72 € | 15.03.2024 | 05.04.2024 | doc. MVDr. Slavomír Horňák, PhD. | prednosta KMZ UVN | Faktúra | |||
20241004412024 | Spojená škola-občerstvenie zas.vzdelávateľo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 135,90 € | 15.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
20241004422024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 96,00 € | 15.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
20241004432024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 476,40 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
20241004442024 | MAJSTER PAPIER-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 483,55 € | 15.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
20241004462024 | CKM-členské 2/2024 ISIC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CKM SYTS | 31768164 | 180,00 € | 15.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
20241004452024 | Michlíková-obed pre riešiteľov projektu ÚEM | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mária Michlíková | 43724612 | 107,18 € | 15.03.2024 | 09.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20241004212024 | UIKTEN-Tomková publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UIKTEN TEM Journal | 65693577 | 700,00 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
20241004252024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 2/2024 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 385,44 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
20241004262024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 2/2024 Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 4 656,02 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
20241004272024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 2/2024 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 5 264,72 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
20241004282024 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 2/2024 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 1 485,54 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
20241004292024 | NTS-vyučt.tepla r. 2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 860,34 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
20241004312024 | Česká spol.pro kraj.ekologiu-Slobodová konf | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Česká společnost pro | 45019894 | 7,91 € | 14.03.2024 | 02.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
20241004322024 | Corado-štvrťro.kontrola EPS,HSP ŠD Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 390,00 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||
20241004222024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 18,00 € | 14.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
20241004232024 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 132,00 € | 14.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
20241004332024 | IZPaI-ubytovanie študentov 2/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Inštitút znalostného | 34075381 | 384,00 € | 14.03.2024 | 05.04.2024 | MVDr. Martin Tomko | prorektor pre vzdelávanie | Faktúra | |||
20241004972024 | NTS-vyučt.tepla r.2023 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 317,10 € | 14.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
20241004142024 | Slovenský komitétt slavistov-S.Žeňuchová ko | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenský komitét slavistov | 30842913 | 50,00 € | 13.03.2024 | 30.03.2024 | Faktúra | |||||
20241004112024 | KORAKO-čistiace a hygienické prípravky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 26,80 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
20241004152024 | Revis-servis-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 60,00 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
20241004162024 | FETEX - rollup s potlačou | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 102,00 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
20241004172024 | FETEX - reklamné predmety s potlačou | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fetex s.r.o. | 45473528 | 2 938,80 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
20241004182024 | ANDREA SHOP-multifunkčný vysávač, vrecká | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ANDREA SHOP s.r.o | 36277151 | 105,40 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
20241004192024 | MAJSTER PAPIER-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 924,12 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. | vedúci KNDV | Faktúra | |||
20241003902024 | Slovenský komitét slavistov-Hlavatá konf.po | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenský komitét slavistov | 30842913 | 50,00 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
20241003912024 | Kertészová-nájom 4/2024 Moskvyč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Rita Kertészová,rod.Gyepesová | 450,00 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
20241003932024 | KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 121,39 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra |