Faktúry
Počet záznamov: 4030
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231006762023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 497,86 € | 31.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006752023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 248,46 € | 31.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006742023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 107,87 € | 31.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006732023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 932,56 € | 31.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231007332023 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 565,20 € | 31.10.2023 | 14.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
20231006792023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 620,64 € | 30.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006782023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006772023 | 100251 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 221,04 € | 30.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231007282023 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 559,30 € | 30.10.2023 | 13.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
20231007192023 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 450,00 € | 30.10.2023 | 13.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
20231007572023 | 100055 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro Selye Univerzitas, n.o. | 50057391 | 762,30 € | 30.10.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231007552023 | 100577 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gabriel Fekete - Fekete L.Y.U.K. | 34694366 | 600,00 € | 30.10.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231006922023 | 101097 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Alžbeta Szalay - KOMDOOR | 40175898 | 21 480,00 € | 27.10.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006802023 | 100012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | FaxCopy, a.s. | 47076178 | 151,10 € | 27.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231007562023 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 585,00 € | 27.10.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | ||||
20231006712023 | 100183 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fórum inštitút | 34028587 | 574,00 € | 26.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006862023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 100,00 € | 24.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006622023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 715,50 € | 24.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006602023 | 100787 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 65,00 € | 24.10.2023 | 08.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006832023 | 100031 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 3 280,00 € | 23.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006532023 | 100826 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bona - ex, s.r.o. | 36807737 | 293,80 € | 23.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006882023 | 200053 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum Products S | 102,51 € | 20.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
20231006872023 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 355,56 € | 20.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006672023 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 906,00 € | 20.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006692023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 489,00 € | 19.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006612023 | 101095 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Trenčianska univerzita | 31118259 | 180,00 € | 19.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006432023 | 101075 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Palčíková Katarína - FORTUNA | 14379201 | 260,00 € | 19.10.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006642023 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 674,88 € | 18.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006822023 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 2 077,92 € | 17.10.2023 | 29.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20231006722023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 163,50 € | 17.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |