Faktúry
Počet záznamov: 87957
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241024532024 | TIABP 2024 Dado/Hnilica TUZVO - vložné MVK | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita v Košiciach | 397610 | 770,00 € | 09.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
20241024542024 | refundácia CP - doc. J. Obroň, PU v Prešove | Technická univerzita vo Zvolene | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 99,64 € | 09.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
20241024552024 | Rury,mamut,ventily - OIP | Technická univerzita vo Zvolene | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o. | 47531711 | 144,72 € | 09.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
20241024562024 | spojovací materiál | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 174,17 € | 09.07.2024 | 26.07.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
20241024572024 | spojovací materiál - sokoliarsky krúžok | Technická univerzita vo Zvolene | KOVOSPOJ v.o.s. | 31600361 | 378,24 € | 09.07.2024 | 26.07.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
20241024582024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | 386,64 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
20241024592024 | Vytýčenie sietí telekomunik.vedenia -ABH | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,00 € | 09.07.2024 | 27.07.2024 | Ing. Schréter Róbert, PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
20241024652024 | poistenie lieč. nákladov 6/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 83,17 € | 09.07.2024 | 26.07.2024 | MVDr. Libuša Bodnárová | riaditeľka UKES | Faktúra | |||||
20241024662024 | poistenie lieč. nákladov 6/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 27,20 € | 09.07.2024 | 26.07.2024 | MVDr. Libuša Bodnárová | riaditeľka UKES | Faktúra | |||||
20241024672024 | poistenie lieč. nákladov 6/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 5,05 € | 09.07.2024 | 26.07.2024 | MVDr. Libuša Bodnárová | riaditeľka UKES | Faktúra | |||||
20241024682024 | poistenie lieč. nákladov 6/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 5,84 € | 09.07.2024 | 26.07.2024 | MVDr. Libuša Bodnárová | riaditeľka UKES | Faktúra | |||||
20241024692024 | poistenie lieč. nákladov 6/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Union poisťovňa | 117,06 € | 09.07.2024 | 26.07.2024 | MVDr. Libuša Bodnárová | riaditeľka UKES | Faktúra | |||||
20241024392024 | preklad vedeckého článku | Technická univerzita vo Zvolene | Mgr. Miroslava Glovňová | 40327191 | 160,00 € | 09.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Miroslava Babiaková | Tajomníčka | Faktúra | ||||
20241024502024 | Osvedčenie pravosti podpisu | Technická univerzita vo Zvolene | JUDr. Zuzana Koukalová, notárka | 41383613 | 5,28 € | 09.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Miroslava Babiaková | Tajomníčka | Faktúra | ||||
20241024602024 | Knihy | Technická univerzita vo Zvolene | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 385,86 € | 09.07.2024 | 30.07.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účel.činnosti | Faktúra | ||||
20241024472024 | Telekom Virtual voice net 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 651,38 € | 09.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
20241024612024 | Uživanie systému ARL 06/2024 | Technická univerzita vo Zvolene | COSMOTRON SLOVAKIA | 36232513 | 1 056,00 € | 09.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
20241024372024 | Poplatok za vyjadrenie o podzemných sieťach | Technická univerzita vo Zvolene | STEFE Zvolen, s.r.o. | 31612300 | 37,20 € | 09.07.2024 | 25.07.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
20241024382024 | doprava BUS 07.06.2024 Divadlo Bratislava | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 198,63 € | 09.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
20241024402024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 188,63 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
20241024412024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | METRO Cash Carry SR s.r.o. | 45952671 | 263,72 € | 09.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
20241024432024 | výrez jelenej a div.zveriny | Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita vo Zvolene | 397440 | 328,21 € | 09.07.2024 | 06.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
20241024442024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GM plus s.r.o. | 36047651 | 989,00 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
20241024452024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | GLOBUS spol. s.r.o. | 31571697 | 5 227,24 € | 09.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
20241024462024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 2 248,14 € | 09.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
20241024512024 | vložné MVK-TOP 2024 Kuvik,Zachar,Mancel | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 950,00 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
20241024522024 | vložné MVK - TOP 2024 Tiwari, Němec | Technická univerzita vo Zvolene | Drevársky kongres | 00623806 | 500,00 € | 09.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
20241024622024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | Limas s.r.o. | 48294454 | 385,51 € | 09.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
20241024632024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 2 226,62 € | 09.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra | ||||
20241024642024 | potraviny | Technická univerzita vo Zvolene | INMEDIA spol. s.r.o. | 36019208 | 464,14 € | 09.07.2024 | 07.08.2024 | Ing. Daniel Meloun | ved. účelovej činnosti | Faktúra |