Faktúry
Počet záznamov: 73130
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251008182025 | tlačiareň Brother | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 387,45 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
20251008192025 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 494,88 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
20251008202025 | monitor LCD Lenovo P34w-20 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 564,57 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
20251008212025 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 410,76 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
20251008252025 | účastnícky poplatok-Janetková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Erasmus Student Network | 42300509 | 60,00 € | 24.03.2024 | 10.04.2025 | Faktúra | ||||||
20251008262025 | správny poplatok-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 30,00 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
20251008232025 | predplat.software CANVA-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Canva Pty. Ltd. | 110,00 € | 24.03.2024 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||||
20251008222025 | servisná prehliadka EL932AF-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RM JET, spol. s.r.o. | 36236268 | 96,05 € | 24.03.2024 | 09.04.2025 | Faktúra | ||||||
20241009432024 | vodné,stočné-2/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 18 471,54 € | 22.03.2024 | 09.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241009442024 | vodné,stočné-2/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 411,38 € | 22.03.2024 | 09.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241009452024 | vodné,stočné-2/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 10 741,99 € | 22.03.2024 | 09.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241009462024 | vodné,stočné-2/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 256,74 € | 22.03.2024 | 09.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241009472024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tomáš Rapko | 50160753 | 453,60 € | 22.03.2024 | 09.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241009482024 | čistiaci a hyg.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 354,00 € | 22.03.2024 | 09.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241009492024 | hnojivo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | EUROGREEN-Slovensko | 36550141 | 341,04 € | 22.03.2024 | 09.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241009502024 | školenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Inštitút znalostného pôdohospod. | 34075381 | 320,00 € | 22.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241009512024 | členské 2024 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Association for European Life | 4 600,00 € | 22.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||||
20241009522024 | ERACON 2024-202400E59-Baková,Trabalíková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | European Association of Erasmus | 500,00 € | 22.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||||
20241009532024 | ERACON 2024-202400E58-Trabalíková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | European Association of Erasmus | 500,00 € | 22.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||||
20241009222024 | registration congres-Danka Moravčíková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | o Keynote PCO | 445,00 € | 21.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||||
20241009232024 | poistné plnenie-spoluúčasť-BZ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTOSLUŽBY NITRA s.r.o. | 52665348 | 65,00 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241009242024 | ubytovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD Mladosť | 00397482 | 320,00 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241009252024 | ubytovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD Mladosť | 00397482 | 220,50 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241009262024 | oprava tlačiarne | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 113,90 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241009272024 | čistiaci a hyg.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 521,11 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241009282024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Clainn, s.r.o. | 46017186 | 270,00 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241009292024 | ubytovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Titanic s.r.o | 36527882 | 244,00 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | ||||||
20241009302024 | oprava mrazničky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AB-chladenie Anton Bánovský | 35336978 | 162,00 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241009312024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALU s.r.o. | 55288120 | 425,60 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
20241009322024 | servis notebooku | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 188,00 € | 21.03.2024 | 09.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra |