Faktúry
Počet záznamov: 78327
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241038182024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 206,95 € | 24.10.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
20241038192024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 320,54 € | 24.10.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
20241038262024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HURKA, s.r.o. | 46158685 | 118,46 € | 24.10.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
20241038272024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 194,88 € | 24.10.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
20241040992024 | konferencia | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pravoslávny kňazský seminár PU | 17070775 | 134,90 € | 24.10.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
20241041122024 | FZO učebné pomôcky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | K&M MEDIA s.r.o. | 44879806 | 1 560,00 € | 24.10.2024 | 10.12.2024 | Faktúra | |||||
20241042472024 | FZO repre - kon. Quo Vadis | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 66,10 € | 24.10.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
20241037582024 | výmena elektromera | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HELIOSYS s.r.o. | 45362122 | 87,20 € | 23.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
20241037762024 | kancelarsky papier FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 29,94 € | 23.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241037772024 | kancelarsky papier FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 149,70 € | 23.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241037602024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UNIVERSUM-EU, s.r.o. | 44765835 | 30,00 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
20241037632024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Marketers s.r.o. | 45683883 | 332,40 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
20241037722024 | fa.za tonery | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 180,00 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038072024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pro Enviro n.o. | 35582987 | 330,00 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038122024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pro Enviro n.o. | 35582987 | 330,00 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038132024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Pro Enviro n.o. | 35582987 | 80,00 € | 23.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra | |||||
20241037622024 | Tovar, služba, práca | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | European Alliance for Innovation | 244,17 € | 23.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
20241037542024 | FMEO výpočtová technika | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 825,60 € | 23.10.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038042024 | FMEO konferenčný poplatok | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Grafotlač Prešov, s.r.o. | 36514501 | 600,00 € | 23.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
20241038282024 | potraviny | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HORESKO, s.r.o. | 51196603 | 123,77 € | 23.10.2024 | 21.11.2024 | Faktúra | |||||
20241039482024 | FZO fotostena Quo Vadis VI. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TAMPEX, s.r.o | 36466280 | 1 000,32 € | 23.10.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
20241039472024 | FZO banner - Quo Vadis VI. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | TAMPEX, s.r.o | 56570546 | 499,68 € | 23.10.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
20241037412024 | fa.za ID zariadenie 11/2024 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ComeIn.sk s.r.o. | 44736495 | 8,40 € | 22.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
20241037492024 | elektronické stravné lístky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 280,35 € | 22.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
20241037472024 | fa.za servis reg.pokl. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | AXDATA s.r.o. | 36508411 | 40,00 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
20241037522024 | fa.za výmenu kamier | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | D + K Alarm s.r.o. | 36459411 | 1 629,60 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
20241037562024 | fa.za opravu tlačiarní | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FAX & COPY, s.r.o. | 31674615 | 134,40 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
20241037592024 | FA za opravu IKT | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | FAX & COPY, s.r.o. | 31674615 | 118,20 € | 22.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
20241037782024 | bateria pre fotoaparát FHPV | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 54,08 € | 22.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | |||||
20241037502024 | fa.za catering | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Magister - Prešov, s.r.o. | 44325100 | 483,00 € | 22.10.2024 | 14.11.2024 | Faktúra |