Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17304
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191005652019 | Právne služby za 09/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Advokátska kancelária Krnáč s.r.o. | 47232293 | 720,00 € | 10.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
20191005672019 | Daňová povinnosť ubytov. zariadenia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 584,00 € | 10.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
20191005662019 | Plyn 09/2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 687,69 € | 10.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
20191005692019 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 394,51 € | 10.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
20191005702019 | Upútavka k inscenácii ANIMak | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tomáš Polešenský Video a Foto | 44597401 | 100,00 € | 10.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
20191005712019 | Členský poplatok - združenie EUNIS za 2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EUNIS Slovensko | 31784941 | 175,00 € | 10.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
4500004770 | Audient USB prevodník + slúchadlá HD572 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Muziker, a.s. | 35840773 | 225,00 € | 09.10.2019 | 13.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500004771 | Tlač plagátov a bulletinov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | COLORgrafik spol.s r.o. | 46308032 | 300,00 € | 09.10.2019 | 13.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500004772 | Preprava študentov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Turistička agencija | 63339270 | 1 150,00 € | 09.10.2019 | 13.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20191005602019 | Audient prevodník + slúchadlá | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Muziker, a.s. | 35840773 | 225,00 € | 09.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
20191005612019 | Elektrická energia - FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 963,61 € | 09.10.2019 | 02.11.2019 | Faktúra | |||||
20191005622019 | Elektrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 2 553,48 € | 09.10.2019 | 02.11.2019 | Faktúra | |||||
20191005642019 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 274,24 € | 09.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
4500004763 | Stojaci reflektor FARO | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DONOCI s.r.o. | 47539569 | 53,16 € | 08.10.2019 | 12.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500004765 | Oprava okna FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jozef Mojžiš | 43468616 | 130,00 € | 08.10.2019 | 12.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500004766 | Oprava strechy FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Michal Pliešovský | 14187396 | 7 853,84 € | 08.10.2019 | 12.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500004767 | Obed kolégium rektora | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 128,40 € | 08.10.2019 | 12.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500004768 | Občerstvenie - otvorenie akad.roka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Katarína Feketeová | 34709703 | 1 158,70 € | 08.10.2019 | 12.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500004764 | Oprava 4 svetlíkov v chodníku pred AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EREMSTAV s.r.o. | 47585382 | 3 120,00 € | 08.10.2019 | 12.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500004769 | Ničenie mravcov a deratizácia garáží FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 160,00 € | 08.10.2019 | 12.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |