Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17281
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211000702021 | Servis výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000852021 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 654,23 € | 04.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000762021 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 15 667,43 € | 04.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
4500005340 | Elektronický vrátnik FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CONEX s.r.o. | 31588981 | 2 571,00 € | 03.03.2021 | 07.03.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20211000672021 | Preklad textu pre Akadem. knižnicu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mgr. Roman Schwartz | 45876801 | 250,00 € | 03.03.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000682021 | Nákup publikácií do fondu Ak | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Dušan Majer - Kníhkupectvo DUMA | 10831398 | 790,61 € | 03.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
4500005338 | Zabezp.kurzu pre štud. "Čísliconástroje" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Občianske združenie ooo | 53073118 | 480,00 € | 01.03.2021 | 05.03.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005339 | Publikácie do fondu AK | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Dušan Majer - Kníhkupectvo DUMA | 10831398 | 790,61 € | 01.03.2021 | 07.03.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20211000662021 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 228,00 € | 01.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000692021 | Poplatky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 9,00 € | 28.02.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
4500005336 | Spracovanie archívu umeleckých podujatí | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Grif Graphics s.r.o. | 45853398 | 2 160,00 € | 26.02.2021 | 02.03.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005337 | Výmena guľového ventila DN50 na plyn FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STYK servis s.r.o. | 36040436 | 250,00 € | 26.02.2021 | 05.03.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20211000602021 | Materiál na tech. zabezp. katedry IDM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB AQEX s.r.o. | 31576290 | 47,89 € | 24.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000612021 | Materiál na tech. zabezp. katedry IDM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB AQEX s.r.o. | 31576290 | 54,40 € | 24.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000622021 | Oprava tlačiarne HP LJ M425 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 60,00 € | 24.02.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000632021 | Poplatok za komunálny odpad na r.2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 943,80 € | 24.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000652021 | Poplatok za komunálny odpad na r.2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 887,60 € | 24.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000642021 | Poplatok za komunálny odpad na r.2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 887,60 € | 24.02.2021 | 20.03.2021 | Faktúra | |||||
4500005335 | OPrava tlačiarne HPLJ M425 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 60,00 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20211000582021 | Kontrola, čistenie a preskúšanie klim. zar | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Profi Klimatizácia s.r.o. | 53292391 | 564,00 € | 22.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra |