Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17261

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4500005810 kontrola a čistenie komínov Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 LEMI KOM LEMI s.r.o. 52288595 180,00 € 11.05.2022 15.05.2022 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
4500005811 Profi rebrík 3-dielny 3x11 priečok Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Josef Steiner s.r.o. 44190832 442,80 € 11.05.2022 15.05.2022 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
20221002472022 Kontrola a čistenie komínov Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 LEMI KOM LEMI s.r.o. 52288595 180,00 € 11.05.2022 07.06.2022 Faktúra
4500005809 Ladenie klavíra Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Damián Mrva 33029113 70,00 € 10.05.2022 15.05.2022 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
20221002422022 Daňová povinnosť ubyt. zariad. Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Mesto Banská Bystrica 00313271 97,00 € 10.05.2022 27.05.2022 Faktúra
20221002462022 Ladenie klavíra Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Damián Mrva 33029113 70,00 € 10.05.2022 27.05.2022 Faktúra
20221002392022 Tel. poplatok "T" Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 T-Com Slovak Telecom a.s. 35763469 269,50 € 10.05.2022 02.06.2022 Faktúra
20221002402022 Tel. poplatok "T" Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 T-Com Slovak Telecom a.s. 35763469 340,31 € 10.05.2022 02.06.2022 Faktúra
20221002382022 Tel. poplatok "T" Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 T-Com Slovak Telecom a.s. 35763469 47,40 € 10.05.2022 04.06.2022 Faktúra
4500005808 Pneuservis 4 vozidiel Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 STELA SERVIS s.r.o. 47740531 113,52 € 09.05.2022 14.05.2022 Ing.Petra Virágová kvestorka Objednávka
20221002372022 Vývoz kontajnera Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Iceko s.r.o. 30226422 289,67 € 09.05.2022 28.05.2022 Faktúra
20221002412022 Oprava aut- pneuservis 4 vozidiel Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 STELA SERVIS s.r.o. 47740531 113,52 € 09.05.2022 27.05.2022 Faktúra
20221002352022 Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 ORANGE Slovensko a.s. 356270 62,04 € 09.05.2022 01.06.2022 Faktúra
20221002442022 Stočné Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. 36644030 62,00 € 09.05.2022 31.05.2022 Faktúra
20221002452022 Vodné, stočné Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. 36644030 855,32 € 09.05.2022 01.06.2022 Faktúra
20221002362022 Ubytovanie Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Hotel Národný dom, s.r.o. 36018384 132,00 € 09.05.2022 01.06.2022 Faktúra
20221002432022 Plyn za 04/2022 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 SPP a.s. 35815256 3 079,14 € 09.05.2022 04.06.2022 Faktúra
20221002342022 Poistenie zodpovednosti za škodu Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 KOOPERATIVA poisťovňa a.s. 00585441 759,98 € 09.05.2022 16.06.2022 Faktúra
20221002332022 Tonery originál - Kyocera Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 Damedis s.r.o. 47864249 306,00 € 06.05.2022 02.06.2022 Faktúra
20221002282022 Výkon zodpovednej osoby za 05/2022 Akadémia umení Banská Bystrica 31094970 EuroTrading s.r.o. 44031483 154,80 € 05.05.2022 28.05.2022 Faktúra