Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17261
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500005810 | kontrola a čistenie komínov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEMI KOM LEMI s.r.o. | 52288595 | 180,00 € | 11.05.2022 | 15.05.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
4500005811 | Profi rebrík 3-dielny 3x11 priečok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Josef Steiner s.r.o. | 44190832 | 442,80 € | 11.05.2022 | 15.05.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20221002472022 | Kontrola a čistenie komínov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | LEMI KOM LEMI s.r.o. | 52288595 | 180,00 € | 11.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
4500005809 | Ladenie klavíra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 70,00 € | 10.05.2022 | 15.05.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20221002422022 | Daňová povinnosť ubyt. zariad. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 97,00 € | 10.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002462022 | Ladenie klavíra | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damián Mrva | 33029113 | 70,00 € | 10.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002392022 | Tel. poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 269,50 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
20221002402022 | Tel. poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 340,31 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
20221002382022 | Tel. poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 10.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
4500005808 | Pneuservis 4 vozidiel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 113,52 € | 09.05.2022 | 14.05.2022 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
20221002372022 | Vývoz kontajnera | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 289,67 € | 09.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002412022 | Oprava aut- pneuservis 4 vozidiel | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 113,52 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002352022 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 62,04 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
20221002442022 | Stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 62,00 € | 09.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
20221002452022 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 855,32 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
20221002362022 | Ubytovanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Hotel Národný dom, s.r.o. | 36018384 | 132,00 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
20221002432022 | Plyn za 04/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 3 079,14 € | 09.05.2022 | 04.06.2022 | Faktúra | |||||
20221002342022 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 759,98 € | 09.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
20221002332022 | Tonery originál - Kyocera | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Damedis s.r.o. | 47864249 | 306,00 € | 06.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
20221002282022 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2022 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 05.05.2022 | 28.05.2022 | Faktúra |