Faktúry
Počet záznamov: 23639
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211010972021 | Vianočné textilné dekorácie vo vianočných t | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EVENIT, s.r.o. | 43919073 | 2 703,00 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
20211010962021 | ubytovanie študentov 10/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 2 296,40 € | 08.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
20211010662021 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 05.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
20211010652021 | zrážky Drotárska 011021-311021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 523,61 € | 05.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
20211010642021 | zrážky HV-18 011021-311021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 51,53 € | 05.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
20211010722021 | plnoautomatický kávovar DeLonghi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 1 289,00 € | 05.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
20211010712021 | Plavená krieda, Technická želatína, Zajačí | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 680,61 € | 05.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
20211010632021 | Dohoda o partnerstve | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cité internationale des arts | 200,00 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | ||||||
20211010612021 | vedenie workshopu na tému: parametrická a p | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Tholt | 50868926 | 800,00 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
20211010602021 | vedenie workshopu na tému: parametrická a p | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Tóth | 50154231 | 800,00 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
20211010592021 | vedenie workshopu na tému: parametrická a p | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Procedural Design s.r.o. | 51241064 | 800,00 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
20211010742021 | žiarovka červená do fotokomory, fotorukáv | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 101,56 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
20211010732021 | toner Hewlet Packard | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 56,92 € | 05.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
20211010992021 | Umelecké potreby pre študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JOOP STOOP PRINTMAKERS INK, PAPER | 398,33 € | 05.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | ||||||
20211010622021 | Zmluva - ochrana majetku - 12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 05.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
20211010572021 | autorský honorár 81/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Thomas Burlon | 200,00 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | ||||||
20211010562021 | hromadná poistná zmluva 10/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 63,88 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
20211010552021 | Príkazná zmluva 246/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Libuše Jarcovjaková | 150,00 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | ||||||
20211010532021 | Zmluva o vedení workshopu 77/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Ján Pernecký | 44448040 | 800,00 € | 04.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
20211010582021 | Emulzia pre sieťotlač Procol Plus + Diazo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Shevimpex s.r.o. | 46807446 | 25,20 € | 04.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
20211010542021 | Mini PC Arduino UNO Rev3, Mini PC Arduino M | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 100,77 € | 04.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
20211010522021 | servis rezačky papiera SEYPA-92MC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP, s.r.o. | 45262543 | 162,72 € | 04.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
20211010512021 | BEVA, fólia, Lakový benzín, Damarový lak, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 2 219,32 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
20211010482021 | vodné, stočné Drotárska 200921-191021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 721,91 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
20211010462021 | plyn všetky OM 01112021-30112021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 778,00 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
20211010452021 | oprava systému EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 599,40 € | 03.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
20211010502021 | Zmluva o vedení workshopu 70/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Hámošová | 1 000,00 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | ||||||
20211010492021 | autorský honorár 82/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Peter Lančarič | 300,00 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | ||||||
20211010472021 | Príkazná zmluva 69/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Ivan Gerát | 80,00 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | ||||||
20211010442021 | RK kábel repro, reproduktory, zosilovač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BS ACOUSTIC s.r.o. | 36237809 | 346,99 € | 03.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra |