Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 33218

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20171017282017 práce technika PO a BP za 10,11,12/2017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ing. Jozef Hulín 35323396 498,00 € 31.12.2017 24.01.2018 Faktúra
20171017292017 údržba výťahov 01102017-31122017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 45,63 € 31.12.2017 24.01.2018 Faktúra
20171017302017 el. energia HV-18 01122017-31122017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ENERGA Slovakia, s.r.o. 36362727 1 842,07 € 31.12.2017 24.01.2018 Faktúra
20171017312017 el. energia Koceľova+Kremnica 011217-311217 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ENERGA Slovakia, s.r.o. 36362727 1 776,64 € 31.12.2017 24.01.2018 Faktúra
20171017322017 ubytovanie študentov 14 miest 12/2017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovesnká technická univerzita 00397687 1 013,62 € 31.12.2017 24.01.2018 Faktúra
20171017332017 zrážky HV-18 01122017-31122017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 50,87 € 31.12.2017 27.01.2018 Faktúra
20171017342017 zrážky Drotárska 01122017-31122017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 514,25 € 31.12.2017 27.01.2018 Faktúra
20171017352017 zrážky Koceľova 01122017-31122017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 73,00 € 31.12.2017 27.01.2018 Faktúra
20171017362017 el. energia Drotárska 01122017-31122017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ENERGA Slovakia, s.r.o. 36362727 7 093,31 € 31.12.2017 27.01.2018 Faktúra
20171017372017 prenájom rohoží Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lindstrom, s.r.o. 35742364 44,62 € 31.12.2017 27.01.2018 Faktúra
20171017382017 mobilné telefóny 01122017-31122017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 135,16 € 31.12.2017 27.01.2018 Faktúra
20171017392017 plyn Drotárska 01122017-31122017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 13 205,03 € 31.12.2017 30.01.2018 Faktúra
20171017252017 realizácia verejného obstarávania Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PP&P Co., s.r.o. 35933852 3 000,00 € 31.12.2017 28.06.2023 Faktúra
20171017152017 vodné stočné Drotárska 11112017-13122017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 098,90 € 28.12.2017 13.01.2018 Faktúra
20171017162017 vodné stočné Kremnica 23092017-14122017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Stredoslovenská vodárenská 36056006 102,06 € 28.12.2017 13.01.2018 Faktúra
20171017192017 Battery MacBook Pro 17" MA458G/A A1189 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. 17318645 114,00 € 28.12.2017 13.01.2018 Faktúra
20171017142017 Flexilink OKR 01122017-31122017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 21.12.2017 06.01.2018 Faktúra
20171017132017 papierenský tovar Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovpap Slovakia s.r.o. 35888318 778,47 € 20.12.2017 05.01.2018 Faktúra
20171017092017 Zmluva K4/2017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Emoke Vargová 176939 300,00 € 19.12.2017 05.01.2018 Faktúra
20171017102017 Zmluva K5/2017 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mária Vargová 153508 300,00 € 19.12.2017 05.01.2018 Faktúra