Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 31151

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241000082024 Flexilink OKR 010124-310124 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 03.01.2024 31.01.2024 Potvrdenie odberateľa Faktúra
20241001162024 Zasklievanie okenných výplní Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO 30160812 285,17 € 02.01.2024 24.02.2024 doc. Mgr. Michal Galay PhD. Vedúci projektu/grantu Faktúra
20231018202023 pranie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ADYSAM, s.r.o. 44544235 44,87 € 31.12.2023 24.01.2024 doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. riešiteľ projektu Faktúra
20231018212023 Odvoz odpadu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 OLO, a.s. 681300 877,92 € 31.12.2023 24.01.2024 doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. riešiteľ projektu Faktúra
20231018232023 Nájom fľaša propán-bután, nájom fľaša propá Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Messer Tatragas spol.s.r.o. 685852 13,44 € 31.12.2023 25.01.2024 doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. riešiteľ projektu Faktúra
20231018252023 Tašky A5 s potlačou, tašky A4 s potlačou Vysoká škola výtvarných umení 157 805 NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. 35714131 473,52 € 31.12.2023 27.01.2024 doc.RNDr.Marek Bombara, PhD. riešiteľ projektu Faktúra
20231018222023 Prenájom multifunkčných zariadení Vysoká škola výtvarných umení 157 805 CBC Slovakia,s.r.o. 44773293 1 057,26 € 31.12.2023 31.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20231018262023 Mobilné telefóny 01122023-31122023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 236,85 € 31.12.2023 31.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20231018272023 telefóny 01122023-31122023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 731,22 € 31.12.2023 31.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20231018282023 Prenájom tlačového zariadenia 356ci 12/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 57,07 € 31.12.2023 31.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20231018292023 vodné,stočné,zrážky Koceľova 241123-231223 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 234,73 € 31.12.2023 31.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20231018302023 plyn Drotárska 01122023-31122023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 6 467,67 € 31.12.2023 31.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20231018332023 údržba výťahov Drotárska 011023-311223 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 48,59 € 31.12.2023 31.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20231018342023 Dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 459,71 € 31.12.2023 31.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20231018352023 Prenájom rohoží Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lindstrom, s.r.o. 35742364 54,10 € 31.12.2023 31.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20231018392023 Spojky Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VERATOM s.r.o. 53349466 270,00 € 31.12.2023 31.01.2024 Romana Baronová SD-Clen tímu Faktúra
20231018402023 Servisný poplatok a kliky 2552ci 12/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 21,00 € 31.12.2023 02.02.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20231018412023 poplatok za elektronickú prolongáciu extern Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TransData, s.r.o. 35741236 1 467,00 € 31.12.2023 02.02.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20231018422023 právne služby 12/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Grand Oak Legal, s.r.o. 51673541 357,00 € 31.12.2023 02.02.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20231018312023 zrážky HV-18 011223-311223 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 55,36 € 31.12.2023 03.02.2024 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra