Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33176
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191006112019 | Príkazná zmluva 145/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zuzana Jakalová | 150,00 € | 05.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191006162019 | znalecký posudok na stanovenie ceny pozemku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ZNALCI s.r.o. | 44378955 | 240,00 € | 05.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
20191006292019 | filamenty, 3D pero, softvér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Aloquence, s.r.o. | 50674137 | 4 391,96 € | 05.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
20191006102019 | servis 3D tlačiarne Prusa MK2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DORMIN, s.r.o. | 45556601 | 264,00 € | 05.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
4500008833 | Exteriérový banner, 178x300cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Willmark Europe, s.r.o. | 50181149 | 68,40 € | 04.06.2019 | 04.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500008834 | zapožičanie hudobnej a ozvučovacej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Club Coffe, s.r.o. | 36347990 | 216,00 € | 04.06.2019 | 04.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
4500008835 | Organizácia kultúrneho a hudobného | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Roman Samotný | 47776498 | 100,00 € | 04.06.2019 | 04.06.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
20191005962019 | Príkazná zmluva 161/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Zuzana Pustaiová | 70,00 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191005972019 | Príkazná zmluva 162/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Ďurišíková | 56,00 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191006002019 | Zmluva K3/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Pállová | 280,00 € | 04.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | ||||||
20191006012019 | jedálne kupóny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 13 694,77 € | 04.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
20191005992019 | prem. utierky so stred. odvíjaním, TP Win | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 274,80 € | 04.06.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
20191006052019 | paušálny servis výťahu za 5/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 04.06.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
20191006062019 | plyn všetky OM 01062019-30062019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 285,00 € | 04.06.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
20191006072019 | BILLY knižnica biela, EKET nástenný policov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 117,97 € | 04.06.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
20191006082019 | Harddisk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 72,71 € | 04.06.2019 | 22.06.2019 | Faktúra | |||||
20191006022019 | prevádzkové zariadenia, materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TN TRADE Slovakia, s.r.o. | 36026492 | 973,98 € | 04.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
20191006092019 | poplatok za prenájom priestorov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | APARAT o.z. | 50046055 | 200,00 € | 04.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
20191005982019 | autorský honorár 12/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Pavel Čížek | 300,00 € | 04.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | ||||||
20191005882019 | Flexilink OKR 01062019-30062019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.06.2019 | 20.06.2019 | Faktúra |