Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32780
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201003742020 | plyn Drotárska 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 344,43 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
20201003752020 | prezutie a vyváženie pneumatík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 180,00 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
20201003762020 | vodné, stočné Koceľova 240320-230420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 13,38 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
20201003772020 | ERIK skrinka s tromi zásuvkami 9 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 539,10 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
20201003782020 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
20201003792020 | ročná kontrola HSP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 300,00 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
20201003802020 | ročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 1 200,00 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
20201003732020 | Zmluva - ochrana majetku - 06/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 13.05.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
4500009317 | Prehliadka a servis kotlov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTRO MART | 11640707 | 828,00 € | 12.05.2020 | 12.05.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009318 | Vykonávacia projektová dokumentácia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kovyt-Bottlík Peter | 14018942 | 35 040,00 € | 12.05.2020 | 12.05.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009319 | externý disk Seagate Expansion Portable | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 255,70 € | 12.05.2020 | 12.05.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009320 | Níkon EN-EL15b Akumulátor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 111,07 € | 12.05.2020 | 12.05.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009321 | LERBERG Stojan, biela, 70x60 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 559,68 € | 12.05.2020 | 12.05.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009322 | LINNMON Stolová doska, biela, 150x75 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 1 349,46 € | 12.05.2020 | 12.05.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009323 | Tlač plagátov pre Ateliér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 324,00 € | 12.05.2020 | 12.05.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009358 | Vypracovanie architektonického návrhu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kovyt-Bottlík Peter | 14018942 | 17 760,00 € | 12.05.2020 | 04.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009359 | Vypracovanie vykonávacej projektovej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kovyt-Bottlík Peter | 14018942 | 17 280,00 € | 12.05.2020 | 04.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20201003662020 | mobilné telefóny 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 180,57 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
20201003662020 | mobilné telefóny 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 180,57 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra | |||||
20201003672020 | telefóny 010420-300420 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 748,06 € | 11.05.2020 | 30.05.2020 | Faktúra |