Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32778
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201004812020 | MacBook Pro 13" | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | m:zone | 34146229 | 2 298,00 € | 16.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
20201004612020 | Separačné pasty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIPEX, spol. s r.o. | 31105513 | 90,48 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
20201004662020 | Ebaboard | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KTK Blansko, spol. s. r.o. | 360,50 € | 15.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | ||||||
20201004642020 | Tablet iPad, puzdro na tablet s klávesnicou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 561,65 € | 15.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
20201004652020 | Mandátna zmluva 15/KPČ/2020 (obč.zákonnník) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Monica Manu | 225,00 € | 15.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | ||||||
20201004682020 | autorský honorár 17/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Kollár | 980,00 € | 15.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | ||||||
20201004692020 | autorský honorár 14/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alina Serban | 500,00 € | 15.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | ||||||
20201004712020 | odvod 2% autorský honorár Lukáš Kollár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 20,00 € | 15.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
20201004672020 | Počítač Alza TopOffice Pentium SSD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 642,40 € | 15.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
20201004622020 | ubytovanie študentov máj 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 253,20 € | 15.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
20201004632020 | dobropis ubytovanie študentov marec 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 1 863,52 € | 15.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
20201004572020 | Príkazná zmluva 76/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ladislav Kvasz | 150,00 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | ||||||
20201004562020 | Príkazná zmluva 82/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Tižík, PhD. | 80,00 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | ||||||
20201004552020 | Príkazná zmluva 87/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Bottlík | 300,00 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | ||||||
20201004542020 | vykonanie periodickej rezízie EZS v pokladn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KELCOM International spol.s r.o. | 17327601 | 94,80 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
20201004502020 | fotografický set | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 12 029,99 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
20201004492020 | mobilné telefóny 5/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 158,57 € | 12.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
20201004582020 | Epox G1000, Epox G300, Leštící pasta, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 1 190,52 € | 12.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
20201004532020 | monitoring médií 5/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 12.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
20201004512020 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 966,24 € | 12.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra |