Všetky dokumenty
Počet záznamov: 31151
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241003352024 | Príkazná zmluva 88/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bmus Adela Donoval | 089261 | 150,00 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
20241003332024 | Príkazná zmluva 87/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Kochan | 247796 | 150,00 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
20241003432024 | Grafické práce pre projekt FPU Lukačovičová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ondrej URBAN | 50812602 | 300,00 € | 04.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241003362024 | Nájomné fľaša propán-bután,nájom fľaša prop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 24,96 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
20241003272024 | Prenájom priestorov na výučbu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | YOGA HOUSE BRATISLAVA, s. r. o. | 50038427 | 528,00 € | 04.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
4500011869 | Payment for registration | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Akademia Sztuk Pieknych | 174,65 € | 03.04.2024 | 03.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | ||||
20241003042024 | Príkazná zmluva 52/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tracy Lynn Lesan | 192,00 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241003052024 | hromadná poistná zmluva 03/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 294,00 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241003112024 | Ridgid Čistička K-60 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ANT, s.r.o. | 36363090 | 2 028,00 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241003142024 | Príkazná zmluva 41/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Kohout | 203863084 | 350,00 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241003152024 | Príkazná zmluva 64/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Vladimíra Hradecká | 1079519540 | 300,00 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241003162024 | Príkazná zmluva 63/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Groch | 200,00 € | 03.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241003242024 | IT konzultačné služby, Zmluva 7. 8. 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 864,00 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Adriana Sabolová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
20241003182024 | Prednáška pre projekt FPU Lukačovičová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Palečková, Mgr.art. | 150,00 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | ||||
20241003062024 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 83,50 € | 03.04.2024 | 23.04.2024 | PhDr. Daniela Džuganová | riaditeľka UK | Faktúra | |||
20241003102024 | Ubytovanie študentov 4/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 320,00 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra | |||||
20241003072024 | zrážky HV-18 010324-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 58,06 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
20241003082024 | zrážky Drotárska 010324-310324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 594,05 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
20241003092024 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2402-2303 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 121,56 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
20241003132024 | plyn všetky OM 010424-3000424 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 334,00 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra |