Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 32715

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20211004242021 el. energia Koceľova 010521-310521 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 101,65 € 07.06.2021 25.06.2021 Faktúra
20211004252021 el. energia Kremnica 010521-310521 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 1 238,53 € 07.06.2021 25.06.2021 Faktúra
20211004272021 predĺženie licencie KERIO Vysoká škola výtvarných umení 157 805 open systems, s.r.o. 35769904 2 568,00 € 07.06.2021 01.07.2021 Faktúra
4500009856 Licí hmota LH (5x barel á 50 l) Vysoká škola výtvarných umení 157 805 THUN STUDIO s.r.o. 24197998 200,55 € 04.06.2021 04.06.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009857 čierna tonerová kazeta na 1000 stán Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 58,68 € 04.06.2021 04.06.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20211004112021 drevené euro pallety Vysoká škola výtvarných umení 157 805 EURO GROUP PLUS s.r.o. 50199323 799,20 € 04.06.2021 24.06.2021 Faktúra
20211004122021 Príkazná zmluva 41/KPČ/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Anna Ďurišíková 300,00 € 04.06.2021 24.06.2021 Faktúra
20211004142021 Zmluva o vedení workshopu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ľubica Segečová 400,00 € 04.06.2021 24.06.2021 Faktúra
20211004172021 autorský honorár 43/4/KPČ/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Karol Weisslechner 400,00 € 04.06.2021 24.06.2021 Faktúra
20211004132021 zrážky HV-18 010521-310521 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 51,53 € 04.06.2021 25.06.2021 Faktúra
20211004152021 zrážky Drotárska 010521-310521 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 523,61 € 04.06.2021 25.06.2021 Faktúra
20211004162021 vodné, stočné, zrážky Koceľova 2404-2305 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 153,98 € 04.06.2021 25.06.2021 Faktúra
4500009853 kancelárske potreby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 338,71 € 03.06.2021 03.06.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009854 Laserová tlačiareň HP Color Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 381,96 € 03.06.2021 03.06.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009855 Oprava noža na postrihovanie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Hofmann Handtuft - Techni GmbH 5212860090 311,70 € 03.06.2021 03.06.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20211004012021 Príkazná zmluva 56/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 prof. Peter Čanecký 80,00 € 03.06.2021 19.06.2021 Faktúra
20211004002021 Tablet iPad Pro 12,9" 128GB 2020 strieborný Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 1 052,70 € 03.06.2021 19.06.2021 Faktúra
20211004032021 autorský honorár 28/KPČ/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Dominika Moravčíková 500,00 € 03.06.2021 22.06.2021 Faktúra
20211004022021 Zmluva o vedení workshopu 32/KPČ/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Abdellkader Attia 500,00 € 03.06.2021 22.06.2021 Faktúra
20211004082021 Príkazná zmluva 43/1/KPČ/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Matúš Cepka 200,00 € 03.06.2021 23.06.2021 Faktúra