Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32715
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211004362021 | Príkazná zmluva 88/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Katarína Kosová | 80,00 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | ||||||
20211004342021 | karta Diners 5/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 626,05 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
20211004322021 | propagácia projektu Legnica Jewellery SILVE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | the Gallery of Art in Legnica | 500,00 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | ||||||
20211004312021 | mobilné telefóny 010521-310521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 167,79 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
20211004302021 | telefóny 010521-310521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 834,48 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
20211004292021 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 104,53 € | 09.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
20211004332021 | činnosť zodpovednej osoby 6/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
20211004352021 | právna pomoc v mesiaci máj 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 288,00 € | 09.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
4500009861 | Bublinková fólia, bal. 100m, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REMPO,s. r. o. | 35819081 | 65,00 € | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009862 | Sadra modelárska ALMOD LC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 152,04 € | 08.06.2021 | 08.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009858 | projekt elektroinštalácie H135 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Turian - ERMONT | 13979078 | 3 180,00 € | 07.06.2021 | 07.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009859 | Toner Samsung CLX-3185- | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 46,80 € | 07.06.2021 | 07.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009860 | Pevný disk WD Red 6TB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 823,30 € | 07.06.2021 | 07.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20211004192021 | grafický lis s príslušenstvom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Inz. Wojciech Zawadzki | 4 630,00 € | 07.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | ||||||
20211004262021 | projekt elektroinštalácie H135 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Turian - ERMONT | 13979078 | 3 180,00 € | 07.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
20211004182021 | prenájom tlačového zariadenia,klik black,co | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 59,65 € | 07.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
20211004202021 | autorský honorár 39/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Uhnák | 88547892 | 500,00 € | 07.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
20211004212021 | papier Šedák, papier biely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 844,70 € | 07.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
20211004222021 | el. energia HV-18 010521-310521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 527,13 € | 07.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
20211004232021 | el. energia Drotárska 010521-310521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 2 613,60 € | 07.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra |