Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 33226

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231014552023 Zmluva 230/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Jozef Chajdiak 1 092,00 € 08.11.2023 28.11.2023 RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231014562023 Zmluva 231/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Kristína Viktória Casey 364,00 € 08.11.2023 28.11.2023 RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231014572023 Zmluva 229/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Petra Raffajová 609,00 € 08.11.2023 28.11.2023 RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231014582023 Zmluva 242/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Jozef Chajdiak 175,00 € 08.11.2023 28.11.2023 RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231014592023 Zmluva 243/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Emma Gombitová 343,00 € 08.11.2023 28.11.2023 RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231014602023 Zmluva 244/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Anja Naňová 70,00 € 08.11.2023 28.11.2023 RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231014612023 Zmluva 245/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Natália Plesníková 140,00 € 08.11.2023 28.11.2023 RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231014622023 Zmluva 253/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Víťazoslav Drinoczi 140,00 € 08.11.2023 28.11.2023 RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231014632023 Zmluva 254/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Miroslav Meňovčík 56,00 € 08.11.2023 28.11.2023 RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231014802023 Materiál k real. projeku KEGA K-23-002-00 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 WAD, s.r.o. 36751073 654,51 € 08.11.2023 29.11.2023 Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. zodpovde.rieš,projektu Faktúra
20231014782023 Materiál pre reštaurovanie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. art. Jan Janda 43127916 3 717,59 € 08.11.2023 07.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231014792023 Fotografická želatína Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alena Čiffáryová 37082469 107,95 € 08.11.2023 06.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231014852023 telefóny 011023-311023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 752,15 € 08.11.2023 06.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231014992023 Prenájom autobusu BA-Kuřim Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SATUR TRANSPORT a.s. 35787228 490,00 € 08.11.2023 06.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
4500011661 Tlač fotografií k výstave Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bright, s.r.o. 36777633 24,00 € 07.11.2023 07.11.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Objednávka
4500011662 Materiál: umelecké potreby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lýdia Komorová UMELECKÉ POTREBY 41243277 69,10 € 07.11.2023 07.11.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Objednávka
4500011663 Technické vybavenie pre knižnicu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 320,57 € 07.11.2023 07.11.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Objednávka
4500011664 Nákup zimných pneumatík Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SEGAT a.s. 31663991 584,00 € 07.11.2023 07.11.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Objednávka
20231014352023 Kartónové krabice Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SECUPACK s.r.o. 28287592 82,80 € 07.11.2023 22.11.2023 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231014242023 IT konzultačné služby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. 47365757 648,00 € 07.11.2023 23.11.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra