Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 33218

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20241010822024 Telefóny 010724-310724 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 745,25 € 08.08.2024 29.08.2024 doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241010832024 Multisport 8/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 294,00 € 08.08.2024 29.08.2024 doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241010852024 Miestny poplatok za komunálne odpady 3/4 24 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Magistrát Hlavné mesto SR 00603481 2 545,37 € 08.08.2024 29.08.2024 doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241010842024 Daň z nehnuteľnosti na rok 2024 2. splátka Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Magistrát Hlavné mesto SR 00603481 970,03 € 08.08.2024 03.09.2024 Ing. Jozef Benka, kvestor Faktúra
20241010812024 Elektrina preddavky Kremnica 9/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 1 150,00 € 08.08.2024 27.09.2024 Faktúra
20241010802024 Elektrina preddavky Koceľova 9/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 200,00 € 08.08.2024 27.09.2024 Faktúra
20241010792024 Elektrina preddavky Drotárska 9/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 5 300,00 € 08.08.2024 27.09.2024 Faktúra
20241010782024 Elektrina preddavky HV-18 9/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 2 450,00 € 08.08.2024 27.09.2024 Faktúra
20241010692024 Odvoz odpadu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Marot. s.r.o. 35861754 239,04 € 07.08.2024 29.08.2024 doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241010702024 Telekom.poplatky 7/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 285,26 € 07.08.2024 29.08.2024 doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241010642024 Notebook HP s príslušenstvom Vysoká škola výtvarných umení 157 805 CHANGE COMPUTER s. r. o. 46532617 1 663,99 € 07.08.2024 30.08.2024 Mgr. Adriana Sabolová Faktúra
20241010712024 Servisný poplatok a kliky 07/2024 2552ci Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 41,20 € 07.08.2024 30.08.2024 Mgr. Adriana Sabolová Faktúra
20241010742024 Autorský honorár 102/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. art. Koronczi Dávid 220,00 € 07.08.2024 31.08.2024 prof.RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241010752024 Autorský honorár 103/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.art. Peter Važan 150,00 € 07.08.2024 31.08.2024 prof.RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241010762024 Autorský honorár 104/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.art. Peter Važan 150,00 € 07.08.2024 31.08.2024 prof.RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20241010722024 Autorský honorár 105/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Adam Turzo, MgA 973136 50,00 € 07.08.2024 03.09.2024 Ing. Jozef Benka, kvestor Faktúra
20241010732024 Autorský honorár 101/KPČ/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Nika Kupyrova 207870341 220,00 € 07.08.2024 03.09.2024 Ing. Jozef Benka, kvestor Faktúra
20241010672024 plyn vyúčtovanie Drotárska 010724-310724 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 921,62 € 07.08.2024 05.09.2024 doc. RNDr. Martin Kundrát, Phd. riešiteľ projektu Faktúra
20241010772024 Zmluva - ochrana majetku - 9/2024 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mesto Kremnica 00320781 30,00 € 07.08.2024 17.09.2024 Faktúra
20241010892024 PD Art Campus Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Related Group s.r.o. 46403655 4 464,00 € 07.08.2024 19.09.2024 Faktúra