Faktúry
Počet záznamov: 24718
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241000062024 | školenia FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Media Freelancers s.r.o. | 53848241 | 1 200,00 € | 10.01.2024 | 01.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20241000072024 | nájom a služby 1/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 13 126,86 € | 10.01.2024 | 15.02.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241020542024 | poradenstvo VO 122024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | varX, s.r.o. | 48276111 | 2 016,00 € | 10.01.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
20231020942023 | servis tlačiarne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 385,80 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20231020952023 | príprava a organizácia podujatia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | R @ M Hospitality s.r.o. | 53044495 | 360,00 € | 09.01.2024 | 01.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20231021062023 | poštové služby 122023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 8,50 € | 09.01.2024 | 02.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20241020572024 | vianočný večierok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 460,00 € | 09.01.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
20231020862023 | merchandising ucm | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GoMerch s.r.o. | 36744034 | 2 081,04 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20231020872023 | merchandising ucm | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GoMerch s.r.o. | 36744034 | 1 421,52 € | 08.01.2024 | 25.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20231020842023 | danové poradenstvo 122023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Accace k.s. | 35839350 | 720,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20231020882023 | počítač HP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 4 546,00 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20231020892023 | prac.obuv, odev | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Minarovič Lukáš | 43617603 | 274,87 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20231020912023 | služby Monitora 122023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Monitora, s r.o. | 47242396 | 264,00 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20231020922023 | osvedčenie podpisov a listín | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Notársky úrad v Trnave | 42296030 | 279,95 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20231020962023 | vedecký článok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Springer Nature Customer Service Ce | 209719094 | 2 694,00 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20231020982023 | stravovanie zamestnancov 122023 SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 937,25 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20241000022024 | internet 1-6/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AIRNET s r.o. | 44996420 | 360,00 € | 08.01.2024 | 01.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20241020452024 | poradenské služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KLT AUDIT s.r.o | 36017710 | 288,00 € | 07.01.2024 | 01.02.2025 | Faktúra | ||||||
20231020502023 | T-com mobily 122023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 513,92 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20231020512023 | T-com 122023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 355,26 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20231020522023 | T-com 122023 pevné linky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 576,03 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20231020532023 | T-com 122023 pevné linky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 626,11 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20231020572023 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 487,61 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20231020582023 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 265,26 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20231020592023 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 913,19 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20231020602023 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 952,75 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20231020612023 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 484,26 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20231020632023 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 381,16 € | 05.01.2024 | 25.01.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20231020542023 | prenájom, údržba servis tlačiarne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 744,00 € | 05.01.2024 | 07.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra | ||||
20231020552023 | prenájom,údržba,servis Uniterminálov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TransData,s.r.o. | 35741236 | 354,00 € | 05.01.2024 | 07.02.2024 | Monika Schneiderová | pracovníčka EO | Faktúra |