Všetky dokumenty
Počet záznamov: 41441
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20251001022025 | výúčba predmetu "Stratégia..." | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Marš s.r.o. | 50464892 | 1 599,00 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
20251001032025 | konf. poplatok_Beličková | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Newton College, a.s. | 150,00 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||||
20251001052025 | odber tlače 01/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 38,45 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
20251001062025 | projektová dokumentácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | A-DOM s.r.o | 34116516 | 8 425,50 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
20251001072025 | elektroinštalačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 656,00 € | 05.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
20251001082025 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FEPA TT s r.o. | 36006769 | 369,20 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
20251001102025 | ubytovacie služby 012025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 705,00 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
20251001112025 | občerstvenie 24.01.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 352,50 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
20251000992025 | čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 1 098,71 € | 05.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
20251001002025 | projektový manažment | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IFRATE s.r.o. | 54734495 | 2 675,25 € | 05.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
20251001042025 | BrandZ a zber dát | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Kantar CZ s.r.o | 45801851 | 5 359,00 € | 05.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
20251001092025 | toner | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 54,30 € | 05.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
20251001122025 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 86,21 € | 05.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
20251001172025 | KBT výcvik Odyssea | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Odyssea-Medzinárodní Institut | 07554362 | 1 108,25 € | 05.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | ||||||
20251001182025 | Vysielanie umeleckých výkonov, rádio Aetter | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVGRAM, o.z. | 17310598 | 1 476,00 € | 05.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | ||||||
20251001192025 | prenájom stánku na veľtrhu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | UK University Search | 3 424,25 € | 05.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||||
4525000118 | Tonery pre FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 221,40 € | 05.02.2025 | 23.02.2025 | Objednávka | ||||||
4525000208 | Občerstvenie ERAZMUS+ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 829,50 € | 05.02.2025 | 11.03.2025 | Objednávka | ||||||
4525000106 | Čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 1 098,71 € | 04.02.2025 | 11.02.2025 | Objednávka | ||||||
4525000138 | Pohotovosť na rok 2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ŽOS Bezpečnosť 1, s r.o. | 36703176 | 73,80 € | 04.02.2025 | 23.02.2025 | Objednávka |