Všetky dokumenty
Počet záznamov: 39795
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241012192024 | servis tlačiarne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ivan Kozák K@H | 22707042 | 55,50 € | 03.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241012202024 | služby Monitora 8/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 264,00 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
20241012212024 | odber tlače 8/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 41,84 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
4524000723 | Dodávka a montáž klimatizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VL COMPANY, s r.o. | 51019531 | 4 024,80 € | 02.09.2024 | 16.09.2024 | Objednávka | ||||||
4524000744 | Knihy pre FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AMALTEA,s.r.o. | 36254428 | 1 105,00 € | 02.09.2024 | 27.09.2024 | Objednávka | ||||||
20241011732024 | maľovanie a opravy stien | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RENVYST s r.o. | 50783661 | 9 768,00 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
20241011822024 | prax študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alpha H.R.s.r.o. | 52230236 | 1 617,03 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
20241011832024 | spotrebný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUNASTAV, s.r.o. | 36228991 | 290,73 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
20241011842024 | praktická výučba IFBLR | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenské liečebné kúpele,a.s. | 34144790 | 1 963,66 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
20241011852024 | odborné prehliadky EPS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 1 692,00 € | 02.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||||
20241012472024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NTFC s.r.o. | 2120819811 | 231,90 € | 02.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
4524000691 | Deratizačné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 175,20 € | 30.08.2024 | 10.09.2024 | Objednávka | ||||||
4524000695 | Tlač preukazov pre ŠD | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 103,30 € | 30.08.2024 | 10.09.2024 | Objednávka | ||||||
4524000717 | Maliarsky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JUEL Suchá nad Parnou | 36235334 | 74,11 € | 30.08.2024 | 16.09.2024 | Objednávka | ||||||
4524000720 | Servis tlačiarne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ivan Kozák K@H | 22707042 | 55,50 € | 30.08.2024 | 16.09.2024 | Objednávka | ||||||
4524000737 | Propagácia UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SIA "Baltic Council" | 2 820,00 € | 30.08.2024 | 20.09.2024 | Objednávka | |||||||
20241011742024 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 564,68 € | 30.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||
20241011762024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 465,29 € | 30.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||
20241011772024 | čistiace prostriedky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 276,49 € | 30.08.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||
20241011782024 | praktická výučba | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 1 659,74 € | 30.08.2024 | 28.09.2024 | Faktúra |