Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57941
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241005112024 | elektrika 03/24 Hornopotočná | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 6 132,65 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241005122024 | elektrika 03/24,FZSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 772,93 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241005132024 | elektrika 03/24,PdF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 439,63 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241005142024 | elektrika 03/2024,Hollého | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 259,12 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241005152024 | 03/24 elekt.energia ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 2 056,33 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241005162024 | elektrika 03/24, PF | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ZSE Energia, a.s. Bratislava | 36677281 | 1 062,96 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241005202024 | Servis labor.prístroja Crystal LAB | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Crystal Water s.r.o. | 45394881 | 304,12 € | 15.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241005502024 | obcerstvenie kolokvium Vega Lop. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 46,91 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
20241005212024 | členský popl. ISIC/ITIC 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 140,00 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
20241005182024 | komponenty výpočt.tech. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BACKBONE, s.r.o. | 36846104 | 226,37 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
20241005172024 | elektromateriál 04/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ELEKTRO-HAL s.r.o. | 47542268 | 449,81 € | 15.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
20241005282024 | oprava automatických dverí ŠD | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GU Slovensko, s.r.o. | 35793708 | 130,00 € | 15.04.2024 | 17.05.2024 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | ||||
4500027747 | praktická výučba VZ - RUVZ-Senica | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Regionálny úrad | 00611034 | 61,65 € | 13.04.2024 | 26.05.2024 | Objednávka | |||||
4500027667 | Obedy na kolokvium | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lark s.r.o. | 31415296 | 75,90 € | 12.04.2024 | 26.04.2024 | Objednávka | |||||
20241005052024 | servis výťahov FZSP 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MAJES výťahy a eskalátory, | 35770732 | 51,78 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241005062024 | kniha APPV Rabik | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Sprinton, s.r.o. | 44396368 | 675,00 € | 12.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
20241005562024 | ele ene.3/2024 PKaLD vo FNTT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 480,60 € | 12.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
20241005072024 | obedy VR FF 10.4.24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 35,40 € | 12.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241005262024 | IKT multifunkčné zariadenie | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | BACKBONE, s.r.o. | 36846104 | 6 120,00 € | 12.04.2024 | 11.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
4500027623 | Autobusová doprava | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Andrej Fridrich | 17542154 | 156,00 € | 11.04.2024 | 15.04.2024 | Objednávka |