Všetky dokumenty
Počet záznamov: 57941
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20241004842024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | 36237922 | 176,40 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241005192024 | Účastn.popl.Gábriš,ZPC5240023,*PP 57/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Kazimiero Simonavičiaus | 100,00 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
20241005242024 | čistenie taláru | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Daisy plus, s.r.o. | 35890975 | 18,40 € | 08.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241004722024 | Tovar, služba, práca | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 120,00 € | 08.04.2024 | 15.07.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
4500027633 | Úhrada konf. poplatku JUDr. Adamová KDSP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Košické dni súkromného práva | 52729346 | 0,00 € | 06.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka PF | Objednávka | |||
4500027608 | knihy podľa výberu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Creativ line s.r.o. | 31719791 | 550,00 € | 05.04.2024 | 09.04.2024 | Objednávka | |||||
4500027610 | čistenie kanalizácie v budove RTU | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | KRTKOVANIE ZSK s.r.o. | 51902877 | 294,00 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Objednávka | |||||
4500027622 | Preprava autobusom 8.4 TT-BA-TT | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava | 33558884 | 240,00 € | 05.04.2024 | 14.04.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka PF | Objednávka | |||
20241004442024 | strava študenti 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 5 466,00 € | 05.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241004422024 | prenájom rohoží 3/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 192,22 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20241004522024 | separácia skla a plastov za 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | FCC Trnava s.r.o. | 31449697 | 81,60 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20241004552024 | internetové služby za 04/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,00 € | 05.04.2024 | 26.04.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
20241004512024 | rekonštrukcia kvestoratu | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | CS,s.r.o. | 44101937 | 19 603,89 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241004532024 | rozšírenie VEPS | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 1 032,00 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241004542024 | E-kupóny 15ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 88,41 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241004562024 | E-kupóny 5ks | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 29,47 € | 05.04.2024 | 27.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
20241004452024 | SF 03/2024 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 1 579,90 € | 05.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20241004462024 | zamestnavateľ-ZĽ 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 7 899,50 € | 05.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
20241004472024 | zamestnanci -ZC 03/24 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | GTH catering s.r.o. | 35728434 | 4 356,81 € | 05.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
4500027691 | Catering 10.4.Konf. | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | SEBA,Senator Banquets,s.r.o. | 35715782 | 2 152,10 € | 05.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Soňa Halánová | Tajomníčka PF | Objednávka |