Faktúry
Počet záznamov: 30980
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191018872019 | FG-210,oprava zariadenia | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RMI, s.r.o. | 25288083 | 3 485,40 € | 09.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018392019 | strava študenti FZ 11/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hospital Catering Solutions, s.r.o. | 47243147 | 499,20 € | 06.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018842019 | servisný poplatok 12/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 2 468,82 € | 06.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191019672019 | daňový doklad seminár mzdové oddd. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | RELIA, spoločnosť | 31369308 | 168,00 € | 06.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191018002019 | umývanie výškovo nedostupných okien | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ľubomír Horváth | 44114923 | 740,00 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191018012019 | FG-189,doprava na seminár | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Ján Kandráč - OLIJAN BUS | 37666240 | 408,00 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191018072019 | služby BOZP,OPP,PZS 11/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HASIL - HD, s.r.o. | 36550531 | 780,00 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191018082019 | právne služby 12Cpr/6/2013 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | JUDr. Martin BARTKO | 42021626 | 64,21 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191018142019 | pranie bielizne | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Marian Žembera | 33909300 | 195,15 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191018162019 | PC + monitor FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KASON, s.r.o. | 51662787 | 710,40 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191018182019 | spotrebný materiál do labor. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Metalco Testing s.r.o. | 03986535 | 1 631,00 € | 05.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191018412019 | stočné M.R.Štefánika | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianske vodárne a kanalizácie, | 36302724 | 35,34 € | 05.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018422019 | vodné a stočné FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 98,69 € | 05.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018432019 | vodné a stočné FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 64,91 € | 05.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018492019 | servis tvrdomer Instron | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | IGITUR, s.r.o. | 667,00 € | 05.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||||
20191018572019 | ubytov.študentov 9,10,11/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Spojená škola Púchov | 52439585 | 399,00 € | 05.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018892019 | IKT technika časť 1/3 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KASON, s.r.o. | 51662787 | 2 132,40 € | 05.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018972019 | tlač publikácie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 001,00 € | 05.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191019102019 | poplatok za externú funkcionalitu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TransData, s.r.o. | 35741236 | 5 230,80 € | 05.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191019642019 | preplatné rok 2020, vyúčtovanie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 20,00 € | 05.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191019922019 | tonery-originál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 460,00 € | 05.12.2019 | 05.02.2020 | Faktúra | ||||||
20191017812019 | tlač 100 ks zborníka FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ASSA, spol s r.o. | 31601634 | 1 245,20 € | 04.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191017882019 | prenájom plavárne 11/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Mestské hospodárstvo a správa | 37920413 | 480,00 € | 04.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191018292019 | experimentálny materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HANTEK, s.r.o. | 36313271 | 3 550,00 € | 04.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191017762019 | knihy UK | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | UniKnihy.sk, s.r.o. | 36683132 | 1 290,06 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191017782019 | FG-215, korundové kelímky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | INTERTEC, s.r.o. | 00692972 | 394,08 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191017832019 | FG-188, seminár FunGlass | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Hotel Podjavorník, s.r.o. | 31634184 | 5 888,54 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191017892019 | USB 646B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KASON, s.r.o. | 51662787 | 108,00 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191017902019 | FG-230,laboratórny spotrebný materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FISHER Slovakia, s.r.o. | 36483095 | 87,52 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra | ||||||
20191017912019 | FG-155, ochranné pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | R.M.L. TRENČÍN, s.r.o. | 36349631 | 692,45 € | 03.12.2019 | 26.12.2019 | Faktúra |