Faktúry
Počet záznamov: 31099
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191019502019 | plyn H.Š.,FPT,FSEV dobropis | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 2,52 € | 16.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191019572019 | osviežovač budova C | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | EcoStep, s.r.o. | 24799599 | 51,20 € | 16.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191019592019 | spoločný hokejový tím | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | FRYSLA Slovakia, s.r.o. | 35816937 | 3 960,00 € | 16.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191019712019 | chemikálie FPT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Centralchem s.r.o. | 31625444 | 84,60 € | 16.12.2019 | 30.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191019742019 | kanc.potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 583,26 € | 16.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018462019 | náklady na prac.cestu prof.P.Trebuňu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 49,76 € | 13.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018602019 | diskrétne obálky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 117,60 € | 13.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018722019 | FG-245 Metán 3.5 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 295,14 € | 13.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018782019 | FG-245 Plyny-Hélium 6.0/14 l | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 161,94 € | 13.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018502019 | dron + príslušenstvo | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SmartWear s.r.o. | 50577514 | 2 171,00 € | 13.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191019062019 | kancelárske potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 1 725,50 € | 13.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018322019 | 17656 Magdalena Tupa | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | MAGNANIMITAS | 489,00 € | 12.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||||
20191018482019 | telefónne linky 11/2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,42 € | 12.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018522019 | toal.papier,pap.obrúsky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 252,96 € | 12.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018532019 | členský popl.za r.2019 Slov.asociácia vzdel | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská akademická asociácia | 42196591 | 100,00 € | 12.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018552019 | garančná sevis.prehliad.klimatizácie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Roman Mrákava | 40191079 | 72,00 € | 12.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018632019 | čistiace prostriedky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 380,44 € | 12.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018662019 | kancelárske potreby mzd.odd. | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 39,84 € | 12.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018712019 | Marcel Lincenyi, Invoice ESC 190201 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Entrepreneurship and Sustainability | 350,00 € | 12.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||||
20191018762019 | ochrana osobných údajov | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CUBS plus, s.r.o. | 46943404 | 356,40 € | 12.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018812019 | čistiace potreby ŠD Záblatie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 49,89 € | 12.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018962019 | výskumná činnosť - simulácia FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Vysoké učení technické v Brne | 00216305 | 1 000,00 € | 12.12.2019 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191019562019 | keramická hlina na výučbu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Peter Macko | 1020303020 | 150,10 € | 12.12.2019 | 28.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191019582019 | FG-186, labor.zariadenie a pomôcky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | ITES VRANOV | 31680259 | 1 213,76 € | 12.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018252019 | zabezpečenie konferencie TRANSFER 2019 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Synot Gastro Slovakia | 36690805 | 4 514,40 € | 11.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018262019 | FG-210, letenka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 595,00 € | 11.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018372019 | konferencia FSEV | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Trenčianské kúpele s.r.o. | 44436793 | 1 481,00 € | 11.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018382019 | oprava oplotenia budova B | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | KILLEC stavby s.r.o. | 47618094 | 2 400,00 € | 11.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018402019 | FG-186, náhradné hroty | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Měřicí technika Morava, s.r.o. | 29316715 | 840,00 € | 11.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||||
20191018472019 | príspev.ubytov.študentov SŠS TN 11/19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Stredná športová škola | 00515159 | 329,00 € | 11.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra |